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CIA是国际注册内部审计师的英文简称。它不仅是国际内部审计专家的标志,也是目前国际审计业公认的审计资格,CIA资格证书代表了内部审计领域的高资质,在全球通行有效。
CIA考试是由位于美国的内部审计师协会(简称IIA)组织的,早于1974年在美国本土举行了一次考试。除了我们中国大陆地区,CIA考试一般是在每年5月和11月的第三周的星期三和星期四举行的。现在世界上部分地区已实行计算机考试,可以一年四次甚至是随到随考。1998年CIA考试开始引进中国,并于1998年11月首次在广州开考,目前国内接近二万人通过了这个考试,全世界一共有近十万人。
CIA考试是国际性的考试,与国内传统考试如会计师、审计师、CPA或注税那种考试存在很大的区别,没有所谓的考试教材,只有一个考试大纲对考试涉及的主要内容范围和权重值作了介绍,考试内容涵盖内部审计实务框架、审计学、会计学、经济学、管理学、税收、法律、环保、信息技术等专业知识内容,内容非常广泛,题目的实务性也非常的强。前三科的CIA试卷是由美国人出题的,每年从一个相对固定的试题库里抽题形成试卷,因此CIA考试的特点是试题会有比较多的重复,而且出题也是非常地灵活,可以说即使带上辅导书开卷考试,也未必能够通过。因此,做题就显得非常重要。
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《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》是由中国审计网旗下的中审网校根据新的考试大纲变化精心选题,并结合新的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得有效率的训练。
本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路:
《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(二):内部审计实务》其基本内容为:
第一章:介绍内部审计的战略职能,包括部门管理、制定年度计划和具体的业务类型。
第二章:介绍内部审计程序,侧重对审计过程的理解。
第三章:介绍舞弊的知识要点及舞弊调查程序。
附录:第二部分模拟卷两套。
通过对相闪知识点的提问与解答对考生掌握基础知识训练答题技巧起到良好的促进作用.
中审网校,为中国审计网旗下的审计类考试培训专业网站,团队成员自CIA考试1998年进入中国后,便开始从事考试的咨询和培训服务,十年CIA考试培训经验的积累,实力得到考生的公认,成就非凡!
本书系中审网校继《国际注册内部审计师CIA考试应试指南》之后呈献的又一力作!全书紧贴考试内容、实用至上,为CIA考试网下习题训练首 选!
第一章 管理内部审计职能
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路
第二章 审计业务流程
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路
第三章 舞弊风险和控制
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路
附录1 模拟卷(Ⅰ)
一、 模拟试题
二、 参考答案及解题思路
附录2 模拟卷(Ⅱ)
一、 模拟试题
二、 参考答案解题思路
这本书的质量真的超出我的预期!作为一名经验丰富的内部审计师,我深知理论学习与实际操作相结合的重要性。这本书恰恰在这方面做得非常出色。它提供的600道题目,不仅仅是简单的选择题,而是深度融合了各种真实审计场景,让我仿佛置身于实际工作中,需要运用所学的知识去分析、判断和决策。我特别欣赏书中对每一个题目都进行了深入浅出的解析,不仅仅给出正确答案,更重要的是详细阐述了背后的理论依据、审计原则以及在实务中的应用。这对于巩固知识、提升技能起到了事半功倍的效果。例如,在遇到一些涉及新兴技术审计的题目时,书中的解析不仅解释了当前的标准要求,还提供了前瞻性的思考方向,让我对未来的审计工作有了更清晰的认识。这本书不仅帮助我通过了CIA考试,更重要的是,它让我对内部审计实务有了更全面、更深刻的理解,为我今后的职业发展奠定了坚实的基础。
评分说实话,一开始我选择这本书,是因为它的题量大,想着“题海战术”总能让我熟悉考试的套路。但读下去之后,我发现这本书的价值远不止于此。它最大的亮点在于题目的设计非常贴近真实的审计工作场景,很多题目都像是一个小小的案例分析,需要读者结合书本知识和自己的理解去解答。这让我感觉自己不是在死记硬背,而是在真正地“做”审计。很多题目都涉及到不同行业、不同业务的特点,这对于像我这样经验不算特别丰富的人来说,是非常宝贵的学习机会。通过这些题目,我不仅巩固了CIA考试的核心知识点,还接触到了很多我之前可能没有深入思考过的审计细节。书中的解析部分做得非常到位,常常会引用相关的国际内部审计专业实务指南(IIA Standards)和内部审计知识框架(IAF),这让我能够及时查漏补缺,并将理论与实践更好地结合起来。我特别看重这一点,因为我认为内部审计的精髓就在于“实务”,只有真正理解了“为什么”要这么做,才能在工作中得心应手。这本书的出现,无疑为我提供了一个绝佳的实践平台。
评分我是一名刚入行不久的内部审计人员,深知理论知识和实际操作之间的差距。在备考CIA的过程中,我尝试了几本书,但唯独这一本让我眼前一亮。《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(二):内部审计实务》这本书,它最大的特点就是将大量的真题和模拟题有机地整合在一起,并且题目都围绕着内部审计的实际工作场景展开。我特别欣赏它题目设计的多样性,既有对基本概念的考察,也有对复杂业务流程的分析,还有对风险评估和控制设计的应用。每一个题目都像是一个精心设计的“小测验”,能够迅速暴露我在哪些方面还有不足。而且,书中的解析部分非常详尽,常常会引用到相关的审计标准和最佳实践,这对于我理解题意、巩固知识、提升实务能力都非常有帮助。通过这本书的学习,我感觉自己对内部审计的理解更加深入,对如何在实际工作中应用这些知识也更有信心了。
评分这本书绝对是我备考CIA的“神助攻”!拿到手的时候,我就被它厚实的份量和清晰的目录吸引了。最让我惊喜的是,它不仅仅是题目堆砌,而是真正地将理论知识与实操场景完美结合。每一道题都仿佛是从真实的审计工作中抽离出来的,涉及面非常广,从风险评估、内控设计到审计报告的撰写,几乎涵盖了内部审计的每一个关键环节。我尤其喜欢那些带有详细解析的题目,它不仅仅告诉你正确答案是什么,更重要的是深入剖析了答案背后的逻辑和考查点,让我对知识点的理解更加透彻。我记得有一次遇到一道关于IT审计的题目,当时我在这方面还比较薄弱,但通过这道题的解析,我不仅学会了如何应对这类问题,还顺带复习了相关的IT控制框架。这种“一题多用”的学习方式,极大地提高了我的备考效率。而且,书中的题目难度设置也很有梯度,从基础概念的考察到复杂情境的分析,循序渐进,让人在挑战中不断进步。我感觉自己在这本书的引导下,对内部审计的实务有了更系统、更深刻的认识,信心也大大增强。
评分刚开始备考CIA,看着厚厚的教材,总有一种无从下手的感觉,特别是内部审计实务部分,概念多,细节繁杂,很容易感到迷茫。这本书的出现,就像为我点亮了一盏明灯。它不像某些教材那样过于理论化,而是直接切入实务,用大量的题目来引导学习。我最喜欢它题目后面的解析,讲解得非常细致,不仅仅是给出正确答案,更重要的是解释了为什么这个答案是正确的,以及其他选项为什么是错误的。这让我能够更好地理解每一个知识点背后的逻辑和考查意图。例如,有一道题是关于如何评估供应商的风险,书中的解析详细地列出了需要考虑的因素,并结合了IIA的相关指南,让我豁然开朗。通过做这些题目,我不仅巩固了书本上的知识,还学习到了很多在实际工作中可能遇到的问题和处理方法。这本书让我感觉,我不是在“备考”,而是在“实战演练”,这种学习方式让我更加投入,也更加有效。
评分挺好用的,为什么京东不能统一评价非要一个一个评呢
评分活动购买价格不错,胜在方便。
评分正版图书!
评分还可以,内容少啦
评分真给力,书真好,快递也快。
评分本书适合考试之用,实用性强。
评分嗯嗯,很适合我这种不看书做题流
评分宝贝很好,是正版书,纸质质量很好,印刷清晰
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