国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(二):内部审计实务

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中审网校 编
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出版社: 广东经济出版社
ISBN:9787545434224
版次:1
商品编码:11506263
包装:平装
丛书名: 中审网校考试用书系列
开本:16开
出版时间:2014-07-01
用纸:铜版纸
字数:415000

具体描述

编辑推荐

  


  

  【此书2017年印刷版已换封面(随机发货)】

  CIA是国际注册内部审计师的英文简称。它不仅是国际内部审计专家的标志,也是目前国际审计业公认的审计资格,CIA资格证书代表了内部审计领域的高资质,在全球通行有效。

  CIA考试是由位于美国的内部审计师协会(简称IIA)组织的,早于1974年在美国本土举行了一次考试。除了我们中国大陆地区,CIA考试一般是在每年5月和11月的第三周的星期三和星期四举行的。现在世界上部分地区已实行计算机考试,可以一年四次甚至是随到随考。1998年CIA考试开始引进中国,并于1998年11月首次在广州开考,目前国内接近二万人通过了这个考试,全世界一共有近十万人。

  CIA考试是国际性的考试,与国内传统考试如会计师、审计师、CPA或注税那种考试存在很大的区别,没有所谓的考试教材,只有一个考试大纲对考试涉及的主要内容范围和权重值作了介绍,考试内容涵盖内部审计实务框架、审计学、会计学、经济学、管理学、税收、法律、环保、信息技术等专业知识内容,内容非常广泛,题目的实务性也非常的强。前三科的CIA试卷是由美国人出题的,每年从一个相对固定的试题库里抽题形成试卷,因此CIA考试的特点是试题会有比较多的重复,而且出题也是非常地灵活,可以说即使带上辅导书开卷考试,也未必能够通过。因此,做题就显得非常重要。

  【此书2017年印刷版已换封面(随机发货)】

内容简介

  

《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》是由中国审计网旗下的中审网校根据新的考试大纲变化精心选题,并结合新的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得有效率的训练。
  

   本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路:
  《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(二):内部审计实务》其基本内容为:
  第一章:介绍内部审计的战略职能,包括部门管理、制定年度计划和具体的业务类型。
  第二章:介绍内部审计程序,侧重对审计过程的理解。
  第三章:介绍舞弊的知识要点及舞弊调查程序。
  附录:第二部分模拟卷两套。
  通过对相闪知识点的提问与解答对考生掌握基础知识训练答题技巧起到良好的促进作用.

作者简介

中审网校,为中国审计网旗下的审计类考试培训专业网站,团队成员自CIA考试1998年进入中国后,便开始从事考试的咨询和培训服务,十年CIA考试培训经验的积累,实力得到考生的公认,成就非凡!
本书系中审网校继《国际注册内部审计师CIA考试应试指南》之后呈献的又一力作!全书紧贴考试内容、实用至上,为CIA考试网下习题训练首 选!

内页插图

目录

第一章 管理内部审计职能
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路




第二章 审计业务流程
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路



第三章 舞弊风险和控制
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路


附录1 模拟卷(Ⅰ)
一、 模拟试题
二、 参考答案及解题思路
附录2 模拟卷(Ⅱ)
一、 模拟试题
二、 参考答案解题思路

前言/序言


好的,为您撰写一份关于《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(二):内部审计实务》这本书的简介,该简介将不包含该书的实际内容,并且力求自然、详实。 --- 图书简介:专业胜任力与职业发展的基石 在快速变化的商业环境中,内部审计师的角色日益重要,他们不仅是风险管理者和控制评估者,更是组织战略规划和价值创造的关键伙伴。本套丛书(注:此处指代您提到的系列丛书,而非具体某一册)的编写目标,正是为了满足全球范围内专业人士对高质量、高标准内部审计知识和技能的迫切需求。我们深知,要通过国际认可的专业资格认证,如国际内部审计师协会(IIA)颁发的注册内部审计师(CIA)资格,需要系统化的学习、精确的知识把握和大量的实战演练。 本套丛书旨在为有志于成为或已经在职的内部审计专业人员,提供一个全面、深入且高度实用的学习平台。它不仅仅是一套应试指南,更是一部提升职业素养和实务操作能力的专业工具书。 核心理念:理论与实践的无缝对接 本丛书的编撰遵循“以能力为导向,以标准为核心”的理念。我们坚信,现代内部审计工作需要从业者不仅理解《国际专业实务标准》(IPPF)的各项要求,更需要在实际工作中灵活运用这些标准来解决复杂的业务问题。因此,内容设计上,我们严格对标国际公认的内部审计知识框架,确保所涵盖的知识点既具有前瞻性,又具备即时的应用价值。 丛书的每一部分都致力于搭建起坚实的理论基础与日常审计实践之间的桥梁。我们关注当前审计领域的热点和难点,例如:新兴技术的风险评估(如数据分析、人工智能在审计中的应用)、治理结构优化、信息安全内审、以及日益强化的合规与道德要求。我们的目标是培养出能够独立承担高难度审计项目,并能为管理层提供有洞察力建议的复合型人才。 构建知识体系的系统性框架 本丛书的结构设计体现了对内部审计职能的整体认知。我们力求覆盖从基础概念到高级管理技巧的各个层面。 首先,对内部审计职能的定位和规划是基础。这包括理解组织战略目标、制定年度审计计划、资源配置、以及如何有效地与审计委员会和高层管理层进行沟通和汇报。成功的内审部门需要清晰的使命感和明确的执行路径。 其次,审计执行能力的深化是核心。这涉及对各类审计领域的专业知识掌握,例如运营审计、财务审计、合规性审计以及绩效审计。在每一个领域内,都需要掌握从风险识别、控制测试到证据收集和分析的全套方法论。我们强调采用风险导向的审计方法,确保审计资源投入到对组织影响最大的领域。 再者,对新兴领域和前沿技术的关注不可或缺。今天的审计师必须具备一定的信息技术知识,能够评估信息系统的可靠性、安全性和效率。理解数据分析工具的使用及其在提升审计效率和深度方面的潜力,是区别优秀审计师与合格审计师的关键所在。 最后,职业道德、沟通与人际技巧被视为支撑专业能力的重要软实力。内部审计的有效性在很大程度上取决于审计师的独立性、客观性以及与被审计部门建立信任关系的能力。本丛书强调在专业知识学习的同时,培养从业者严谨的职业操守和卓越的沟通协调能力。 面向专业认证与长期职业发展 本套丛书的设计,充分考虑了专业认证考试对知识广度和深度的严格要求。它提供了一个结构化的学习路径,帮助读者系统地梳理和巩固知识点,从而在竞争激烈的专业资格考试中取得优异成绩。通过深入研习本丛书提供的专业视角和解析,读者可以更准确地把握考试出题的意图和方向。 然而,我们更期望本丛书能超越考试本身,成为读者职业生涯中可长期参考的案头必备工具书。审计实践是一个不断学习和适应的过程。随着监管环境的变化、业务模式的创新,内部审计的标准和最佳实践也在持续演进。本丛书所体现的严谨思维模式、系统化的解决问题的框架,将持续赋能专业人士在未来工作中,保持其专业胜任力,实现从一名合格的执行者成长为卓越的业务顾问和风险战略家的职业飞跃。 我们相信,通过对本丛书所涵盖知识体系的透彻理解和持续实践,每一位专业人士都将能够在其组织中发挥出内部审计的最大价值,成为推动组织稳健发展和实现战略目标的中坚力量。 ---

用户评价

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这本书的质量真的超出我的预期!作为一名经验丰富的内部审计师,我深知理论学习与实际操作相结合的重要性。这本书恰恰在这方面做得非常出色。它提供的600道题目,不仅仅是简单的选择题,而是深度融合了各种真实审计场景,让我仿佛置身于实际工作中,需要运用所学的知识去分析、判断和决策。我特别欣赏书中对每一个题目都进行了深入浅出的解析,不仅仅给出正确答案,更重要的是详细阐述了背后的理论依据、审计原则以及在实务中的应用。这对于巩固知识、提升技能起到了事半功倍的效果。例如,在遇到一些涉及新兴技术审计的题目时,书中的解析不仅解释了当前的标准要求,还提供了前瞻性的思考方向,让我对未来的审计工作有了更清晰的认识。这本书不仅帮助我通过了CIA考试,更重要的是,它让我对内部审计实务有了更全面、更深刻的理解,为我今后的职业发展奠定了坚实的基础。

评分

说实话,一开始我选择这本书,是因为它的题量大,想着“题海战术”总能让我熟悉考试的套路。但读下去之后,我发现这本书的价值远不止于此。它最大的亮点在于题目的设计非常贴近真实的审计工作场景,很多题目都像是一个小小的案例分析,需要读者结合书本知识和自己的理解去解答。这让我感觉自己不是在死记硬背,而是在真正地“做”审计。很多题目都涉及到不同行业、不同业务的特点,这对于像我这样经验不算特别丰富的人来说,是非常宝贵的学习机会。通过这些题目,我不仅巩固了CIA考试的核心知识点,还接触到了很多我之前可能没有深入思考过的审计细节。书中的解析部分做得非常到位,常常会引用相关的国际内部审计专业实务指南(IIA Standards)和内部审计知识框架(IAF),这让我能够及时查漏补缺,并将理论与实践更好地结合起来。我特别看重这一点,因为我认为内部审计的精髓就在于“实务”,只有真正理解了“为什么”要这么做,才能在工作中得心应手。这本书的出现,无疑为我提供了一个绝佳的实践平台。

评分

我是一名刚入行不久的内部审计人员,深知理论知识和实际操作之间的差距。在备考CIA的过程中,我尝试了几本书,但唯独这一本让我眼前一亮。《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(二):内部审计实务》这本书,它最大的特点就是将大量的真题和模拟题有机地整合在一起,并且题目都围绕着内部审计的实际工作场景展开。我特别欣赏它题目设计的多样性,既有对基本概念的考察,也有对复杂业务流程的分析,还有对风险评估和控制设计的应用。每一个题目都像是一个精心设计的“小测验”,能够迅速暴露我在哪些方面还有不足。而且,书中的解析部分非常详尽,常常会引用到相关的审计标准和最佳实践,这对于我理解题意、巩固知识、提升实务能力都非常有帮助。通过这本书的学习,我感觉自己对内部审计的理解更加深入,对如何在实际工作中应用这些知识也更有信心了。

评分

这本书绝对是我备考CIA的“神助攻”!拿到手的时候,我就被它厚实的份量和清晰的目录吸引了。最让我惊喜的是,它不仅仅是题目堆砌,而是真正地将理论知识与实操场景完美结合。每一道题都仿佛是从真实的审计工作中抽离出来的,涉及面非常广,从风险评估、内控设计到审计报告的撰写,几乎涵盖了内部审计的每一个关键环节。我尤其喜欢那些带有详细解析的题目,它不仅仅告诉你正确答案是什么,更重要的是深入剖析了答案背后的逻辑和考查点,让我对知识点的理解更加透彻。我记得有一次遇到一道关于IT审计的题目,当时我在这方面还比较薄弱,但通过这道题的解析,我不仅学会了如何应对这类问题,还顺带复习了相关的IT控制框架。这种“一题多用”的学习方式,极大地提高了我的备考效率。而且,书中的题目难度设置也很有梯度,从基础概念的考察到复杂情境的分析,循序渐进,让人在挑战中不断进步。我感觉自己在这本书的引导下,对内部审计的实务有了更系统、更深刻的认识,信心也大大增强。

评分

刚开始备考CIA,看着厚厚的教材,总有一种无从下手的感觉,特别是内部审计实务部分,概念多,细节繁杂,很容易感到迷茫。这本书的出现,就像为我点亮了一盏明灯。它不像某些教材那样过于理论化,而是直接切入实务,用大量的题目来引导学习。我最喜欢它题目后面的解析,讲解得非常细致,不仅仅是给出正确答案,更重要的是解释了为什么这个答案是正确的,以及其他选项为什么是错误的。这让我能够更好地理解每一个知识点背后的逻辑和考查意图。例如,有一道题是关于如何评估供应商的风险,书中的解析详细地列出了需要考虑的因素,并结合了IIA的相关指南,让我豁然开朗。通过做这些题目,我不仅巩固了书本上的知识,还学习到了很多在实际工作中可能遇到的问题和处理方法。这本书让我感觉,我不是在“备考”,而是在“实战演练”,这种学习方式让我更加投入,也更加有效。

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挺好用的,为什么京东不能统一评价非要一个一个评呢

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活动购买价格不错,胜在方便。

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正版图书!

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还可以,内容少啦

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真给力,书真好,快递也快。

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本书适合考试之用,实用性强。

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嗯嗯,很适合我这种不看书做题流

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宝贝很好,是正版书,纸质质量很好,印刷清晰

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一直在京东买书,质量不错,送货速度特别快,头天晚上下单,第二天可以准时收货

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