2018年国际注册内部审计师CIA考试应试指南 内部审计基础+实务+知识要素+精要解读4本

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店铺: 梦想年华图书专营店
出版社: 中国财政经济出版社
ISBN:9787509573570
商品编码:13519204625

具体描述

套餐包含以下四本:

国际注册内部审计师CIA考试应试指南1 内部审计基础9787509573570

国际注册内部审计师CIA考试应试指南2 内部审计实务9787509573754

国际注册内部审计师CIA考试应试指南3 内部审计知识要素9787509573563

《国际内部审计专业实务框架》精要解读 CIA考试红皮书9787509553978

总定价:180.00元    

基本信息

书名: 国际注册内部审计师 CIA考试应试指南 内部审计基础  中审网校/编

作者: 中审网校 编

书号: 9787509573570

出版社名称: 中国财政经济出版社

出版时间: 2017年3月

定价: 45.00元

书名: 国际注册内部审计师 CIA考试应试指南 内部审计实务  中审网校/编

作者: 中审网校 编

书号: 9787509573754

出版社名称: 中国财政经济出版社

出版时间: 2017年3月

定价: 45.00元

基本信息

书名: 国际注册内部审计师 CIA考试应试指南 内部审计知识要素  中审网校/编

作者: 中审网校 编

书号: 9787509573563

出版社名称: 中国财政经济出版社

出版时间: 2017年3月

定价: 60.00元

基本信息

书名: 《国际内部审计专业实务框架》精要解读  

作者: 中审网校 编

书号: 9787509553978

出版社名称: 中国财政经济出版社

出版时间: 2017年3月

定价: 30.00元


深入解析,助您逐鹿国际注册内部审计师(CIA)宝座 在全球化浪潮席卷的今天,企业对内部审计的重视程度与日俱增。内部审计不再仅仅是财务报表的“体检师”,更成为企业风险管理、内部控制、公司治理的关键支柱。而国际注册内部审计师(CIA)认证,则是衡量审计专业能力、职业素养和行业认可度的金字招牌。无数心怀远大、致力于在审计领域攀登高峰的专业人士,都将获得CIA认证视为职业生涯的重要里程碑。 然而,通往CIA认证的道路并非坦途。其考试内容广泛、深度兼具,涵盖了内部审计的方方面面,对考生的知识储备、理解能力和应用能力都提出了严峻的挑战。市面上琳琅满目的考试辅导资料,往往良莠不齐,让人难以抉择。许多考生在复习过程中,常常感到迷茫,不知从何入手,或者难以把握考试的重难点,事倍功半。 正是洞察到这一痛点,我们倾力打造了这套 《2018年国际注册内部审计师CIA考试应试指南》,其内容精心甄选,聚焦内部审计的核心要素,旨在为广大考生提供一套全面、系统、高效的学习解决方案,助您以饱满的姿态,自信迎接CIA考试的挑战。 本套指南以“由浅入深,由面及点,全面覆盖”为核心编纂理念, 严谨参照了国际内部审计师协会(IIA)发布的最新考试大纲和知识体系,将考试内容细致地拆解为四个核心部分,并针对每个部分进行了深入浅出的解读和精要提炼。 第一部分:《内部审计基础》 此部分是构建坚实审计理论大厦的基石。我们深入剖析了内部审计的定义、目标、原则、历史演变以及其在现代企业治理结构中的战略定位。考生将在此模块中,系统学习到国际内部审计协会(IIA)发布的《国际内部审计专业实务标准》(Standards)和《职业道德规范》(Code of Ethics),理解其核心要义和指导意义。我们将详细阐述内部审计的独立性、客观性、保密性、能力以及职业审慎性等重要原则,并结合大量实际案例,帮助考生深刻理解这些原则在审计实践中的具体应用。 此外,本模块还着重介绍了内部审计的组织架构、人员配置、质量保证与改进体系,以及内部审计与外部审计、其他监督部门之间的关系。我们不仅仅是罗列概念,更是力求让考生理解这些基础知识背后的逻辑和实际操作中的重要性,为后续深入学习打下牢固的基础。 第二部分:《内部审计实务》 理论指导实践,实践检验理论。本部分将引导考生从宏观的基础理论走向微观的操作细节,全面展现内部审计工作的全流程。我们将系统讲解风险评估的方法论,包括识别、分析、评价和响应各类风险的策略与技巧。考生将学习如何运用各种风险评估工具,如风险矩阵、SWOT分析、德尔菲法等,准确识别企业经营活动中的潜在风险点。 在风险评估的基础上,本模块将深入探讨审计计划的制定,包括审计范围的确定、审计目标的设定、审计资源的分配以及审计时间表的规划。考生将学习如何根据风险评估结果,编制详细的审计工作底稿,记录审计证据、审计发现以及审计结论。 审计证据的收集与分析是审计实务的核心环节。我们将在本部分详细介绍各种审计取证技术,如访谈、问卷调查、穿行测试、检查、观察、重新计算、分析性复核等,并强调获取充分、适当、可靠审计证据的重要性。同时,我们将教授考生如何对收集到的证据进行严谨的分析,发现问题,形成审计发现。 审计发现的沟通与报告是审计工作的最终产出。本模块将指导考生如何撰写清晰、准确、具有建设性的审计报告,有效地向管理层和董事会传达审计发现、风险以及改进建议。我们将探讨审计报告的结构、语言风格以及沟通技巧,帮助考生成为一名出色的审计沟通者。 第三部分:《内部审计知识要素》 这一部分是CIA考试的精华所在,它深入探讨了内部审计在企业管理中的多元化角色和专业知识领域。我们将详细讲解信息技术审计,包括信息系统的控制设计、安全风险、数据隐私以及IT审计的通用标准。考生将了解网络安全、系统访问控制、数据备份与恢复等关键IT审计议题。 此外,我们还将涵盖财务审计、运营审计、合规审计、绩效审计等多个专业领域。在财务审计方面,考生将学习如何评估财务报告的可靠性、交易的合法合规性以及内部控制的有效性。在运营审计方面,我们将探讨如何评估业务流程的效率和效益,识别浪费和低效环节,提出改进建议。合规审计部分,将聚焦企业对法律法规、政策制度的遵守情况。绩效审计则侧重于对项目、部门或组织的战略目标达成情况进行评估。 本模块还将触及治理、风险管理和控制(GRC)框架,这是现代企业管理的核心。考生将理解GRC在企业战略制定、风险应对和合规管理中的重要作用,以及内部审计在推动GRC体系建设和运行中的关键职责。我们将介绍COSO(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)等主流的内部控制框架,并分析其在企业风险管理和内部控制体系中的应用。 第四部分:《精要解读》 前面的三个部分为考生搭建了完整的知识体系框架,而《精要解读》则是点睛之笔,它将帮助考生巩固知识,把握重点,提高应试技巧。本部分并非简单地重复前述内容,而是提炼了每个知识点的核心要义,用更精炼的语言概括,并通过大量的精选例题进行针对性训练。 这些例题紧密贴合CIA考试的风格和难度,涵盖了选择题、多选题等多种题型。每一道题目都配有详尽的解析,不仅解释了正确答案的理由,还分析了错误选项的迷惑性,让考生深刻理解考题的考察意图和解题思路。通过反复练习这些精选题目,考生可以检验自己的学习成果,及时发现薄弱环节,并有针对性地进行巩固。 此外,《精要解读》还总结了CIA考试的命题规律和答题技巧,例如如何快速审题,如何有效排除干扰选项,如何在有限的时间内完成所有题目等。这些实用的应试策略,能够帮助考生在考场上更加从容自信,最大化地发挥自己的水平。 我们深知,一本好的考试辅导书,不仅要有丰富的知识内容,更要注重学习的体验和效果。因此,本套指南在编纂过程中,始终坚持以下原则: 权威性: 内容严格依据IIA发布的最新考试大纲和专业标准,确保知识的准确性和权威性。 系统性: 内容逻辑清晰,循序渐进,从基础到实务,再到知识要素,层层递进,构建完整的知识体系。 实操性: 结合大量的实际案例和习题,将抽象的理论知识转化为具体的实践能力。 精炼性: “精要解读”部分,提炼核心要点,强化记忆,提高应试效率。 易读性: 语言通俗易懂,避免晦涩难懂的专业术语,力求让不同背景的考生都能轻松理解。 选择这套《2018年国际注册内部审计师CIA考试应试指南》,您将获得: 一份清晰的学习路线图: 告别迷茫,按照科学的路径,系统掌握CIA考试所需的所有知识。 一双洞察考题的慧眼: 通过精选例题和解析,掌握命题规律,理解考题背后的逻辑。 一种自信迎考的心态: 充分的准备带来充足的信心,让您在考场上发挥最佳水平。 一份开启审计职业生涯的金钥匙: CIA认证将为您在审计领域打开更广阔的天地,赢得更多的发展机遇。 无论您是刚刚踏入审计行业的新人,还是希望提升职业高度、获得国际认可的资深从业者,这套《2018年国际注册内部审计师CIA考试应试指南》都将是您备考过程中不可或缺的得力助手。 让我们一起,用知识武装头脑,用智慧点亮未来,共同迎接属于您的CIA辉煌!

用户评价

评分

《实务》这册的实用性简直是超乎想象的,它真正体现了“应试指南”的价值。我过去参加过一些线上的培训课程,感觉总是差那么一点“实战感”,而这本书完美地弥补了这一点。它对审计证据的收集、分析和报告撰写流程进行了极其细致的分解,甚至连访谈技巧和对管理层提出建议时的措辞都给出了范例。我特别喜欢其中关于“舞弊风险识别”那一章的讲解,它没有停留在理论层面,而是列举了近年来在不同行业发生的典型舞弊案例,然后反向推导出审计师应该在哪些环节加强关注和设计测试程序。这对于我们这些已经有一定工作经验,但需要将经验与CIA考试要求的国际标准接轨的考生来说,简直是雪中送炭。每次做完一个章节的自我测试,我都能清晰地知道自己在实操层面的薄弱点在哪里,然后立刻翻回原文进行巩固,这种即时反馈的学习闭环设计,极大地提高了我的复习效率,让我感觉自己真的像是在模拟真实的审计项目。

评分

这四本书的配套使用体验,是让我最满意的地方。我尝试过只看其中一两本进行学习,但效果明显不如整体系统性地应用。比如,我在做《实务》中的案例分析时,如果对某个风险识别的概念感到模糊,我会立刻翻回《基础》进行原理性的理解;而在进行知识点串联时,我则会参考《知识要素》来拓宽视野。这种立体化的学习路径,构建了一个坚固的知识防御体系。更重要的是,这套书在排版和装帧上也非常人性化,纸张质量很好,即便长时间翻阅和标记,也不会有磨损感,这对于投入大量时间的考生来说,是一个非常贴心的细节。它不仅仅是考试资料,更像是一个伴随我备考全程的“学习伙伴”,没有它,我很难想象自己能如此高效和有条理地应对CIA考试的复杂要求,这套组合拳的效果,远超我预期的单本价值总和。

评分

精要解读这本,在我看来,是整个学习体系中的“点睛之笔”,它更像是一本高浓度的提炼精华,而不是冗长的教材。这本书的风格与前三本截然不同,语言非常精炼,用最少的文字描述最核心的考点和出题思路。我通常会在完成前三本书的精读和练习后,转而使用它来进行阶段性的回顾和考前冲刺。书中对于那些每年必考的、高频出现的概念和公式,都做了特别的标注和简化,用思维导图或者对比表格的形式呈现出来,极大地减轻了临阵磨枪时的记忆负担。我尤其欣赏它在每个章节末尾设置的“易错点辨析”,很多时候,我们总是把相似的两个概念混淆,这本书直接将这些“陷阱”摆在明面上,让我可以提前做好心理准备和区分,这种对考生心理的精准把握,体现了编者对CIA考试脉络的深刻洞察力,非常适合用来检验自己是否真正吃透了核心要义。

评分

这本书的定价着实让我有些犹豫,毕竟一下子要入手四本厚厚的学习资料,对于预算有限的考生来说,确实是个不小的开支。不过,当我翻开《内部审计基础》这本的时候,里面的详尽内容和逻辑清晰的编排立刻打消了我的顾虑。它不像有些教材那样堆砌概念,而是非常注重理论与实际应用的结合。比如,在讲解风险管理框架时,作者不仅引用了国际标准,还配上了大量的案例分析,让我能真切地感受到这些理论知识在日常审计工作中的落地方式。特别是对于那些希望从零开始系统学习内部审计知识的人来说,这本基础读物无疑是最好的敲门砖。它把那些晦涩难懂的术语和流程,用非常生活化的语言进行了阐述,让学习过程中的挫败感大大降低。我花了大量时间在基础概念的梳理上,正是因为这本书打下的地基牢固,后续学习其他模块时才感到得心应手,可以说,这四本书里,它起到了定海神针的作用。如果说CIA考试是一座高山,那么这本书就是最稳固的登山杖和第一阶段的路线图,绝对值得这份投入。

评分

知识要素这本,说实话,一开始我有点犯怵,觉得内容会非常庞杂和枯燥,毕竟它涉及到了IT审计、公司治理、财务管理等多个交叉领域。然而,编者的高明之处在于,他们懂得如何进行有效的知识“切割”和“整合”。他们并没有简单地罗列知识点,而是建立了一个清晰的知识网络图谱,让你明白每一个知识点在整个内部审计体系中的位置和相互关系。特别是对于像我这样,审计背景不纯粹,可能更偏向于财务或运营的考生来说,这本书就充当了“补全知识拼图”的角色。我发现,很多在其他资料中显得孤立的知识点,在这里被有机地串联起来,比如如何从治理结构的角度去评估IT风险,这种跨领域的视角训练,对于通过高阶的CIA考试至关关重要。它教会我的不仅是“是什么”,更是“为什么”以及“如何应用到其他领域”,这种宏观的思维训练,是死记硬背无法达到的效果。

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