赠课件2018年初中级审计师考点真题预测全攻略 全2本 审计师考试教材辅导书题库试卷

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欧阳华生 主编 著
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店铺: 中大网校图书专营店
出版社: 中国经济出版社
ISBN:9787513651479
商品编码:1677923629
包装:平装
开本:16开
出版时间:2018-04-01

具体描述







































审计师考试备考指南:深度解析与实战演练 本书籍套装,旨在为广大学员提供一套系统、全面且极具针对性的初中级审计师考试备考方案。我们深刻理解审计师考试的严谨性与专业性,以及考生在备考过程中可能遇到的困惑与挑战。因此,本套教程在内容编排上力求精益求精,既注重理论知识的深度挖掘,又强调实践能力的有效提升,力求帮助每一位有志于成为合格审计师的考生,自信应考,从容取胜。 第一册:理论精讲与考点梳理 本册的核心在于为考生构建坚实的审计理论基础,并精准把握考试的核心考点。我们摒弃了市面上泛泛而谈、内容空洞的教材模式,而是采用精炼、深入的讲解方式,将枯燥的理论知识转化为易于理解和记忆的要点。 第一章:审计基础理论与概论 审计的本质与目标: 深入剖析审计的定义,明确审计的核心目标——提高信息的可信度,维护经济秩序。我们将详细阐述审计在现代经济社会中的重要作用,以及其独立性、客观性和专业性原则的内涵。 审计基本准则与职业道德: 详细解读《中国注册会计师审计准则》的体系结构,重点讲解与初中级审计师考试相关的关键准则,如审计总体目标、审计报告准则等。同时,将深入剖析审计师的职业道德要求,包括诚信、客观、专业胜任能力和应有的关注、保密以及专业行为等,帮助考生树立正确的职业观。 审计工作程序与方法: 系统介绍审计工作的基本流程,从审计计划的制定、风险评估,到实施审计程序、收集审计证据,再到审计报告的编制。重点讲解各种常用的审计方法和技术,如穿行测试、实质性测试、细节测试、分析性复核等,并结合实际案例说明其应用。 内部控制概论: 详细讲解COSO内部控制框架的五要素,即控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、以及监督活动。深入分析内部控制在防范风险、提高效率、保证合规性方面的作用,并探讨内部控制的设计、实施与评价。 第二章:财务报表审计 财务报表审计的目标与范围: 明确财务报表审计的独特目标,即对财务报表的公允性发表审计意见。我们将详细介绍审计的范围,包括对重要账户余额、交易类别以及披露事项的审计。 风险评估与审计计划: 深入讲解如何识别和评估财务报表审计中的重大错报风险,包括固有风险和控制风险。重点阐述风险评估在审计计划制定中的核心作用,以及如何根据风险评估结果设计有效的审计程序。 重要账户审计: 分章节详细讲解对资产、负债、所有者权益、收入、费用等主要财务报表科目的审计方法。例如,在存货审计中,我们将介绍监盘、发出与收回的检查、截止测试等程序;在收入审计中,我们将重点关注收入确认的合规性、应收账款的可收回性等。 审计证据的获取与评价: 详细介绍各类审计证据的性质、来源和可靠性,如书面证据、口头证据、实物证据、分析性证据等。重点讲解如何设计审计程序以获取充分、适当的审计证据,并掌握对审计证据进行评价的方法,判断其是否能够支持审计结论。 审计报告: 详细讲解不同类型审计报告的构成要素、适用情形以及对外披露的要求。重点阐述无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见的审计报告分别在何时出具,以及其对使用者决策的影响。 第三章:内部审计与管理审计 内部审计的职能与目标: 阐释内部审计的独立性、客观性和咨询性特点,重点讲解其在加强公司治理、内部控制、风险管理和合规性方面的作用。 内部审计工作程序: 介绍内部审计的计划、执行与报告流程,与外部审计的异同点。重点讲解内部审计在评估管理层声明、审查经营效率、识别舞弊风险等方面的特殊关注点。 管理审计的原理与方法: 深入讲解管理审计的概念,包括其目标、范围以及与财务审计、合规审计的区别。重点介绍管理审计常用的评价指标和分析工具,如运营效率指标、效益分析、标杆管理等,以期帮助企业提升管理水平。 风险管理审计: 聚焦企业风险管理体系的建立与运行,重点讲解风险识别、风险评估、风险应对和风险监督等环节的审计方法。 第四章:计算机审计基础 计算机信息系统概论: 介绍计算机信息系统的基本构成、工作原理,以及在企业运营中的重要作用。 计算机审计的特点与方法: 讲解计算机审计相对于传统审计的独特之处,以及如何运用计算机辅助审计技术(CAATs)来提高审计效率和质量。重点介绍数据提取、数据分析、数据库审计等技术。 信息系统审计与安全: 关注信息系统的安全性和完整性,讲解如何审计信息系统的访问控制、数据备份与恢复、软件开发生命周期等关键环节。 第五章:审计职业发展与法规 审计师的执业要求与发展路径: 介绍初中级审计师的职业资格认证体系、继续教育要求,以及未来职业发展的方向和空间。 相关法律法规: 梳理与审计工作密切相关的法律法规,如《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等,帮助考生理解法律框架对审计工作的影响。 第二册:历年真题与模拟演练 本册的核心在于通过大量的实战演练,帮助考生熟悉考试形式、题型,巩固理论知识,提升解题技巧,最终达到“知己知彼,百战不殆”的备考目标。 第一部分:历年真题精选与深度解析 精选历年真题: 选取近几年国家组织的初中级审计师考试中的经典真题,涵盖各个考查模块和知识点。我们力求真题的代表性和前瞻性,让考生提前接触真实的考试难度和风格。 深度解析: 对每一道真题都进行详细的解析,不仅仅给出正确答案,更重要的是分析解题思路、考查的知识点、易错点以及相关的延伸知识。解析部分将遵循以下原则: 点透考点: 明确每道题直接或间接考查的审计理论、准则、方法或法规。 解析思路: 详细阐述解题过程,引导考生如何从题目中提取关键信息,如何运用所学知识进行逻辑推理。 辨析选项: 对于选择题,不仅分析正确选项的理由,还会分析其他选项为什么是错误的,帮助考生理解命题者的意图,提高辨别能力。 技巧点拨: 针对部分难题或陷阱题,提供实用的解题技巧和方法,如排除法、代入法、排除干扰项等。 知识拓展: 在解析中适时拓展相关的审计知识,加深考生对考点的理解,构建更完整的知识体系。 第二部分:模拟试题与考点预测 高仿真模拟试题: 根据近年的考试趋势和重点考查方向,精心设计多套高仿真模拟试题。这些试题在题型、难度、知识点分布等方面都力求与真实考试保持高度一致。 考点预测: 结合历年真题的分析和当前审计理论的最新发展,对当年的考试重点和可能出现的“热点”考点进行预测。这些预测将贯穿在模拟试题的设计和解析中。 模拟测试策略: 提供有效的模拟测试方法和策略,指导考生如何在模拟测试中检验学习效果,发现薄弱环节,调整备考计划。例如,建议考生严格按照考试时间进行模拟,养成良好的答题习惯。 答题卡使用指导: 对于选择题等需要涂写答题卡的题型,提供使用答题卡的技巧和注意事项,避免因答题卡填写失误而失分。 第三部分:易错题集与强化练习 精选易错题: 针对考生在学习和练习中容易出现的错误,汇集了大量的易错题。这些题目往往包含命题陷阱、概念混淆或计算失误等,通过针对性练习,帮助考生有效规避类似的错误。 强化练习: 提供大量的配套练习题,涵盖各个章节和考点。这些练习题难度适中,旨在帮助考生巩固所学知识,熟练掌握审计方法和技巧。 知识点归纳与总结: 在强化练习结束后,对相关知识点进行系统归纳和总结,方便考生查漏补缺,形成清晰的知识网络。 本书特色: 权威性与专业性: 内容紧扣审计师考试大纲,由资深审计专家和一线教学名师倾力打造,保证了内容的权威性和专业性。 系统性与条理性: 内容编排逻辑清晰,循序渐进,从基础理论到实战演练,构建完整的备考体系。 实战性与针对性: 大量真题解析和模拟试题,紧密结合考试实际,帮助考生快速提升应试能力。 易懂性与易学性: 语言精炼,讲解深入浅出,配以丰富的案例和图表,化繁为简,易于考生理解和掌握。 前瞻性与预测性: 关注考试动态,对考试重点和趋势进行精准预测,帮助考生抓住备考关键。 本套书籍力求成为您备考审计师考试最得力的助手,助您信心满满地走向考场,取得优异成绩。

用户评价

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我必须承认,我对市面上大部分的辅导资料都持有一种审慎的保留态度,总觉得它们要么是把官方大纲的内容重新包装一遍,要么就是用一些早就过时的真题来凑数。但是这套书,给我的感觉是“与时俱进”得非常到位。我特地去对比了最新发布的几个行业监管文件和准则的更新点,发现这本书在涉及那些新加入的审计方法和职业道德规范时,内容更新得非常及时。特别是关于数据分析在现代审计中的应用部分,它没有仅仅停留在概念层面,而是介绍了几种常用的分析工具和具体的应用模型,虽然深度上可能无法和专业培训课程相比,但对于基础阶段的考生来说,绝对是拓宽视野、抓住前沿分值的关键所在。我特别欣赏它对那些“模糊地带”的阐述。审计工作本身就充满灰色地带,很多理论题目的区分就在于对“重要性”的把握。这本书在讲解重要性阈值设定时,不仅引用了标准,还给出了不同规模、不同行业的参考区间,这种实操性的指导,远比单纯背诵条文有效得多。读完这套书,我感觉自己对审计工作不再是雾里看花,而是有了一个清晰的、结构化的认知框架,这对于应对那种需要综合判断的案例题至关重要。

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坦白说,我是一个对阅读体验要求比较高的人,如果一本书排版混乱、字体密密麻麻,我可能看两页就想放弃了。这套书在版式设计上可以说是下足了功夫。它的双色印刷策略运用得非常成功,重点、核心术语、以及需要特别注意的警告信息,都用不同的颜色或加粗字体突显出来,极大地方便了我们进行快速回顾和查漏补缺。我习惯在晚上复习,以前看的很多资料在弱光下阅读体验很差,但这本的纸张质量和字体清晰度都保证了长时间阅读的舒适性。而且,书中的结构设计非常人性化,每一章的开头都有一个“本章目标”的概述,让你清楚知道这一部分要学什么,结尾则会有一个“知识点对比表格”,用来区分易混淆的概念。这种结构化的设计,让我能够有效地将零散的知识点串联起来,形成一个完整的知识网络。我尤其喜欢它在引入专业术语时,会在旁边用小括号进行简洁明了的解释,对于我们非科班出身的考生来说,大大降低了理解门槛。

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这本书拿到手的时候,心里是有些忐忑的,毕竟“全攻略”、“真题预测”这些字眼总是让人期待满满,但也怕内容空泛,学不到实处。翻开第一册,首先映入眼帘的是那清晰的目录结构,简直是为我这种路痴型考生量身定做的导航图。它不像有些教材那样堆砌概念,而是非常注重逻辑链条的梳理,尤其是对于那些复杂的分录和判断题的考点,作者似乎深谙我们这些初学者最容易在哪里“栽跟头”。举个例子,讲到内部控制的那一章,它没有停留在晦涩难懂的理论层面,而是用了很多贴近实际案例的情景模拟,让我一下子就明白了“穿行测试”和“控制自评”在实际工作中的区别和应用场景。我记得我之前看别的资料时,总是把这两个概念搞混,但这里的讲解配上图示,像剥洋葱一样层层深入,直到我能用自己的话把它们复述出来为止。更让我惊喜的是,随书附带的那个“高频错题集锦”,里面收录的题目并非只是简单地重复教材内容,很多都带着非常精炼的“陷阱解析”,告诉我出题人通常会在哪个数字或者哪个时间点上做文章。这种带着“防人之心”的辅导,对于应试来说,简直是太宝贵了。感觉这本书更像是一位经验丰富的前辈,手把手带着你穿越考场的迷雾,而不是冷冰冰的知识点堆砌。

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我这次报考是冲着初级和中级双重目标去的,所以对教材的兼容性和深度要求很高。这套书最大的价值体现,就在于它成功地架设了初级和中级审计知识体系之间的桥梁。在讲解基础概念时,它给出了初级要求的核心定义;但紧接着,它会有一个“中级进阶提示”的小方框,提前点出中级考试可能会从哪些角度深化这个问题,或者需要掌握哪些更复杂的模型和法规。这种设计极大地节省了我的时间,我不需要同时翻阅两套教材去对比差异,就能通过一本书了解两个级别的考点侧重点。例如,在讲到集团财务报表合并处理时,初级可能只需要记住几个基本原则,但这本书立刻就深入到了中级可能涉及的少数股权处理的复杂情形。这种“预见性”的辅导,让我对考试的准备更加高效和有针对性。它不是两本书的简单叠加,而是一套精心设计的“阶梯式”学习方案,确保你在打牢基础的同时,也能为冲击更高难度做好充分的准备。

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拿到这套书的时候,我的第一反应是“这可真够厚的”,但翻阅下来,才发现厚度是建立在内容的扎实程度上的,而非水分。我个人是那种非常注重练习质量的考生,对于那些重复率高、或者纯粹靠死记硬背的题库是最反感的。这套书的题库设计,最让我满意的地方在于它的“梯度划分”。前一部分是基础巩固,侧重于对概念的精准记忆和理解;中间过渡到综合应用,题目开始出现多步骤的推理和跨章节的知识点融合;而最后一部分的“终极模拟测试”,那难度系数和真实考试简直如出一辙,甚至在某些考察点上,比我之前做过的任何模拟题都要更具挑战性。我花了一个周末的时间,集中精力做完了第一本的配套习题,最大的收获是发现自己对于“风险评估”和“实质性测试”之间的联系理解得不够深入。书本在解析中非常细致地指出了,为什么这个选项在A情况下成立,但在B情况下就失效了,这种“情境化解析”,远比告诉我“正确答案是C”要高明得多。它教会了我思考,而不是仅仅记忆答案。

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正版

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教材辅导书很好,值得购买。

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理论与真题相结合,边做题边学重点。书是真心好!

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东西不错,送货速度快

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质量超好,邮递回来一点损坏都没有,第二次买了。爱学习的童鞋们快来购买吧,真心的不错

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正版,质量很好

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书很好,感谢。

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好。

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