国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三):经营分析和信息技术

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出版社: 广东经济出版社
ISBN:9787545407891
版次:1
商品编码:10676833
包装:平装
开本:16开
出版时间:2011-05-01
用纸:胶版纸
页数:249

具体描述

内容简介

   《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》由中国审计网旗下的国内的审计培训网站中审网校织编写:
   《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》根据考试大纲和近年考试趋势精心筛选,结合新的IIA《国际内部审计专业实务框架》的指引进行重新整理汇编而成。
   《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》根据CIA前三部分考试大纲为指引,结合《国际注册内部审计师CIA应试指南》的内容顺序,把十章书共分为三册,对应三科考试。每册600题,每题配有参考答案与解题思路。

目录

第七章 经营过程
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
第八章 会计
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
第九章 法律与经济
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
第十章 信息技术
一、重要知识点
二、训练习题
三、参考答案及解题思路
附录1 模拟卷(Ⅰ)
一、模拟试卷
二、参考答案
附录2 模拟卷(Ⅱ)
一、模拟试卷
二、参考答案

前言/序言


《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三):经营分析和信息技术》图书简介 本书是为准备参加国际注册内部审计师(CIA)资格考试的专业人士量身打造的最新题库汇编,聚焦于考试的第三个核心领域——经营分析(Business Analysis)和信息技术(Information Technology)。本分册精选了多达600道高质量模拟试题,旨在全面覆盖本考试单元的最新考纲要求、重点难点和应用场景,帮助考生高效备考并顺利通过。 核心内容与结构 本题库的编排严格遵循国际内部审计师协会(IIA)最新发布的CIA考试大纲,确保考生接触到的内容与实际考试的难度、广度和深度保持高度一致。 第一部分:经营分析(Business Analysis) 经营分析是现代内部审计职能的核心支柱之一。本部分内容深入剖析了审计师如何运用分析工具和方法来理解组织战略、评估绩效,并为管理层提供前瞻性的洞察力。 1. 战略规划与组织绩效管理: 涵盖了将内部审计活动与组织长期战略目标对齐的方法论。重点解析了关键绩效指标(KPIs)的设计、选择和监控,以及如何评估组织的战略实施过程中的潜在风险和控制缺陷。我们收录了大量关于平衡计分卡(Balanced Scorecard)的应用、战略地图的解读与审计检查点的题目。 2. 风险管理框架与流程评估: 深入探讨了企业风险管理(ERM)框架的构建与运作。试题侧重于如何审计组织的风险识别、风险评估、风险应对和风险监控等关键环节。大量题目涉及不同类型的风险(如信用风险、市场风险、操作风险等)及其在审计中的处理方法。 3. 数据分析在审计中的应用: 现代审计越来越依赖于数据驱动的决策。本部分包含了大量关于描述性分析、诊断性分析和预测性分析在审计项目中的实际应用题。重点考察了如何使用统计抽样方法、异常值检测技术,以及如何利用业务流程建模(BPM)来识别控制薄弱点。 4. 流程改进与价值创造: 聚焦于内部审计师在推动业务流程优化方面的角色。涉及六西格玛(Six Sigma)、精益管理(Lean Management)等理念在审计发现和建议中的应用,旨在帮助审计师超越单纯的合规性检查,实现真正的价值增值。 第二部分:信息技术(Information Technology) 信息技术是支撑现代企业运营的基石,也是风险最为集中的领域之一。本部分旨在确保审计师具备评估信息系统治理、安全、连续性和集成性的专业知识。 1. 信息系统治理与管理: 考察考生对IT治理框架(如COBIT)的理解和应用。内容包括IT战略与业务战略的整合、IT投资决策的审计、IT组织架构的有效性评估,以及IT管理层责任的界定。 2. 信息系统安全与控制: 这是考试的重中之重。试题全面覆盖了信息系统的通用控制(General Controls)和应用控制(Application Controls)。通用控制部分细致考察了访问控制(逻辑和物理)、程序变更管理、系统开发与获取(SDLC)中的控制措施,以及作业管理和数据中心运营的控制要求。应用控制则侧重于输入、处理和输出阶段的完整性和准确性控制。 3. 信息系统审计方法与技术: 重点讲解了如何在复杂的IT环境中执行审计。收录了关于连续审计技术(Continuous Auditing)、嵌入式审计工作(Embedded Auditing)的题目,以及如何审计数据库管理系统(DBMS)和网络基础设施安全的具体方法论。 4. 信息系统风险与业务连续性: 涵盖了对新兴技术的风险评估,如云计算(Cloud Computing)、大数据(Big Data)和移动技术。同时,大量试题聚焦于业务连续性计划(BCP)和灾难恢复计划(DRP)的有效性审计,确保组织在重大中断事件发生后能够迅速恢复关键业务功能。 本书特色与优势 1. 紧贴最新考纲: 题库内容紧跟IIA发布的最新考试大纲变化,确保考生学习的知识点与当前考试的侧重点完全吻合。 2. 高仿真模拟体验: 600道题目均采用国际内部审计师考试的四选一多项选择题形式,题干设计贴近实际工作情景,模拟真实考试的难度和思维模式,帮助考生适应考试节奏。 3. 详尽的解析体系: 每道题目均配有深入且专业的解析。解析不仅明确指出了正确答案,更重要的是解释了为何其他选项是错误的,引导考生理解背后的审计原则、标准和最佳实践,实现“以题带点,以点促学”的学习效果。 4. 聚焦应用与判断: 相比于纯粹的知识记忆,本题库更侧重于对知识点的应用和判断能力的测试。许多题目设置了复杂的业务背景,要求考生结合经营分析的商业洞察力和信息技术的控制视角进行综合判断。 5. 查漏补缺利器: 考生在完成所有模拟测试后,可以通过对错题的分析,精准定位自身知识体系中的薄弱环节,从而进行针对性的复习和巩固,极大提高复习效率。 本书是您征服CIA考试第三部分“经营分析和信息技术”的坚实阶梯。通过系统地、高强度地训练这些模拟试题,您将建立起坚实的知识基础,培养出敏锐的风险洞察力和严谨的审计思维,为顺利获得国际注册内部审计师资格奠定决定性的基础。

用户评价

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这本书的出现,简直就像为我量身定做的学习伴侣。作为一名在审计领域摸爬滚打多年的从业者,我深知理论与实践结合的重要性。这本书不仅仅是简单的习题汇编,更重要的是它所蕴含的系统性知识体系。经营分析部分,我希望它能帮助我更深刻地理解企业运营的内在逻辑,学会如何从宏观和微观层面剖析企业的经营状况,识别潜在的风险和改进机会。特别是关于战略分析的内容,我希望它能引导我思考企业战略的制定过程,以及内部审计如何在战略执行过程中发挥监督和支持作用。而信息技术部分,则是我目前学习的重点和难点。随着技术日新月异,审计人员需要具备辨别和评估IT风险的能力,这本书能否提供清晰的IT审计框架,例如COBIT、ISO27001等国际标准的应用,以及如何针对不同类型的IT系统进行风险评估和控制测试,是我非常期待的。我希望通过这本书的学习,能够提升我对信息技术审计的认知水平,掌握评估IT控制有效性的方法,并能够识别和应对网络安全、数据泄露等新兴风险。这本书的厚度和内容密度,都预示着它将是一次深入的学习旅程,我已准备好迎接挑战。

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作为一名即将迈入注册内部审计师行列的学习者,对于“经营分析”和“信息技术”这两个考试方向,我一直抱着高度的重视。这本《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三)》的出现,无疑为我提供了一个宝贵的学习资源。从书名和初步的章节浏览来看,它似乎能够帮助我建立一个更加系统和完整的知识体系。经营分析部分,我希望能从中学习到如何有效地识别企业在运营过程中可能存在的风险,以及如何通过分析经营数据来评估企业的整体绩效和战略执行情况。例如,如何理解并运用各种经营分析工具,如SWOT分析、价值链分析、标杆管理等,以及如何将这些分析结果转化为切实可行的审计建议。信息技术方面,我更看重其对当前IT审计前沿问题的覆盖。随着企业数字化转型的加速,IT风险呈现出新的特点和挑战。我希望这本书能够帮助我理解和掌握与IT治理、信息安全、数据隐私保护、以及新兴技术(如人工智能、大数据分析)相关的审计知识。如果书中能够提供一些实际的审计场景和案例,并辅以详细的解答,将有助于我更好地理解抽象的理论知识,并将其应用于未来的审计实践中。

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刚拿到这本《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三):经营分析和信息技术》,虽然还没完全翻阅,但从整体的装帧设计和排版来看,就透着一股专业和严谨。书的封面设计简洁大气,书名清晰醒目,一看就知道是针对CIA考试的专业教材。翻开目录,感觉内容划分得非常细致,涵盖了经营分析的方方面面,从战略层面的企业目标分析,到具体运营流程的效率评估,再到风险管理体系的构建,都进行了深入的探讨。尤其让我期待的是信息技术部分,在当今数字化浪潮席卷的时代,内部审计在信息技术领域的应用越来越广泛,掌握相关的知识和技能至关重要。这本书在这个方面的内容是否足够深入和前沿,是否能帮助我理解和应对企业在信息安全、数据隐私、系统审计等方面的挑战,是我非常关注的。从目录的安排上,我能预感到这本书会对信息技术审计的核心概念,如IT治理、风险评估、内部控制设计和测试,以及新兴技术(如云计算、大数据、人工智能)在审计中的应用等都有涉及。希望它能提供清晰的理论框架和实用的操作指南,让我能够更好地理解这些复杂的技术概念,并将它们融入到内部审计的实践中。期待这本书能够成为我备考路上的一位得力助手,帮助我打下坚实的理论基础,提升实操能力,最终顺利通过CIA考试。

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这本书的出现,对于我这种希望在CIA考试中取得优异成绩的考生来说,无疑是雪中送炭。我一直认为,内部审计的价值在于能够帮助企业提升管理水平、防范风险,而经营分析和信息技术正是实现这一目标的两大关键驱动力。我非常期待这本书能够深入剖析经营分析的核心理念和方法,例如如何运用财务和非财务指标来全面评估企业的运营效率和效益,如何识别企业在战略执行过程中存在的偏差,以及如何评估企业内控环境的有效性。信息技术审计部分,我更是将其视为备考的重中之重。在当今信息技术飞速发展的背景下,传统的审计方法已经难以满足需求。我希望这本书能够提供关于IT治理框架、信息安全标准、数据分析技术在审计中的应用等方面的详细指导,帮助我理解如何对复杂的IT系统进行有效的审计,如何识别和评估IT风险,并提出专业的审计建议。如果书中能够包含一些具有代表性的案例分析,并对解题思路进行深入讲解,那么这本书的价值将得到极大的提升,能够帮助我更扎实地掌握考试所需的知识和技能。

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说实话,在寻找CIA备考资料的路上,我踩过不少坑。很多资料要么过于理论化,脱离实际;要么就是题目陈旧,根本无法反映最新的考试趋势。所以,当看到这本《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三):经营分析和信息技术》时,我的内心是既有期待又有些许担忧。不过,从初步的了解来看,这本书似乎在内容上做了不少功课。经营分析方面,我希望它不仅仅停留在财务报表的分析,更能深入到业务流程的评估、绩效指标的设定和监控,甚至是组织文化的分析。毕竟,内部审计的最终目的,是为企业经营管理提供增值服务,而不仅仅是找出错误。信息技术部分,我更是寄予厚望。如今,信息系统已经渗透到企业运营的每一个角落,如何审计这些系统,评估其安全性、完整性和可用性,是每一位内部审计师必须掌握的技能。我特别希望这本书能涵盖诸如数据分析工具在审计中的应用、云审计的挑战与方法、以及对新兴技术(如区块链、物联网)的审计思路。如果这本书能够提供鲜活的案例分析,并配以详细的解答和分析,那将是极大的加分项。

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考cia必备的习题集,很喜欢

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和描述的一样,好评!今天家里没有牛奶了,我和妈妈晚上便去门口的苏果便利买了一箱牛奶和一点饮料。刚好,苏果便利有一台电脑坏了,于是便开启了另外一台电脑。因为开电脑和调试的时间,队伍越排越长。过了5,6分钟,有一个阿姨突然提出把键盘换了,这样就能刷卡了。我妈妈就在旁边讲了一句:“键盘不能热插拔,必须要重启。”那个阿姨好像没听见,还在坚持已见。我提出:“妈妈,我们不要在这家店卖了吧!又不是在其他地方买不到。”妈妈看了看队伍,同意了。我们把东西一放,就去了另一家百货。我提出要换另一家店不是只因为这队伍太长,还有店员素质之差。你布置了两台电脑,那你随时都要准备好换一台电脑呀,你现在让人的感觉就是你只有一台电脑能用,那一台就好像是摆设,没有一点用。我气愤不过跟妈妈说“我们去网上买吧”这样就来京东了,看到了这本书就顺便买了。本来我这个地区就没货 所以发货就晚了。但是书真的不错 只要发货就很快就到,应该是正品 至少录音啊 词语没有错,快递很快哦 继续努力,书已经送给门卫签收,不过快递员还打电话通知我,这样的服务态度真的值得其他的快递员学习,东京快递真的不错。好了,我现在来说说这本书的观感吧,一个人重要的是找到自己的腔调,不论说话还是写字。腔调一旦确立,就好比打架有了块趁手的板砖,怎么使怎么顺手,怎么拍怎么有劲,顺带着身体姿态也挥洒自如,打架简直成了舞蹈,兼有了美感和韵味。要论到写字,腔调甚至先于主题,它是一个人特有的形式,或者工具;不这么说,不这么写,就会别扭;工欲善其事,必先利其器,腔调有时候就是“器”,有时候又是“事”,对一篇文章或者一本书来说,器就是事,事就是器。这本书,的确是用他特有的腔调表达了对“腔调”本身的赞美。|据悉,京东已经建立华北、华东、华南、西南、华中、东北六大物流中心,同时在全国超过360座城市建立核心城市配送站。是中国最大的综合网络零售商,是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具有影响力的电子商务网站之一,在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等12大类数万个品牌百万种优质商品。选择京东。好了,现在给大家介绍两本好书:《电影学院037?电影语言的语法:电影剪辑的奥秘》编辑推荐:全球畅销三十余年并被翻译成数十种语言,被公认为讨论导演、摄影、剪辑等电影影像画面组织技巧方面最详密、实用的经典之作。|从实践出发阐明摄影机位、场面调度、剪辑等电影语言,为“用画面讲故事”奠定基础;百科全书式的工作手册,囊括拍摄中的所有基本设计方案,如对话场面、人物运动,使初学者能够迅速掌握专业方法;近500幅机位图、故事板贯穿全书,帮助读者一目了然地理解电影语言;对大量经典影片的典型段落进行多角度分析,如《西北偏北》、《放大》、《广岛之恋》、《桂河大桥》,深入揭示其中激动人心的奥秘;《致青年电影人的信:电影圈新人的入行锦囊》是中国老一辈电影教育工作者精心挑选的教材,在翻译、审订中投入了巨大的心力,译笔简明、准确、流畅,惠及无数电影人。二、你是否也有错过的挚爱?有些人,没有在一起,也好。如何遇见不要紧,要紧的是,如何告别。《莫失莫忘》并不简单是一本爱情小说,作者将众多社会事件作为故事的时代背景,俨然一部加长版的《倾城之恋》。“莫失莫忘”是贾宝玉那块通灵宝玉上刻的字,代表着一段看似完美实则无终的金玉良缘。叹人间美中不足今方信,纵然是举案齐眉,到底意难平。“相爱时不离不弃,分开后莫失莫忘”,这句话是秋微对感情的信仰,也是她对善缘的执念。才女作家秋微近几年最费心力写的一本小说,写作过程中由于太过投入,以至揪心痛楚到无法继续,直至完成最后一个字,大哭一场,才得以抽离出这份情感,也算是对自己前一段写作生涯的完美告别。

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考试突击蛮好,良心出品

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写的的书都写得很好,[]还是朋友推荐我看的,后来就非非常喜欢,他的书了。除了他的书,我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲,他们的书我觉得都写得很好。国际注册内部审计师考试新汇编600题(三)经营分析和信息技术,很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。书的内容直得一读,阅读了一下,写得很好,国际注册内部审计师考试新汇编600题由中国审计网旗下的国内最权威的审计培训网站中审网校织编写国际注册内部审计师考试新汇编600题根据考试大纲和近年考试趋势精心筛选,结合最新的国际内部审计专业实务框架的指引进行重新整理汇编而成。国际注册内部审计师考试新汇编600题根据前三部分考试大纲为指引,结合国际注册内部审计师应试指南的内容顺序,把十章书共分为三册,对应三科考试。每册600题,每题配有参考答案与解题思路。,内容也很丰富。,一本书多读几次,。快递送货也很快。还送货上楼。非常好。国际注册内部审计师考试新汇编600题(三)经营分析和信息技术,超值。买书就来来京东商城。价格还比别家便宜,还免邮费不错,速度还真是快而且都是正版书。,买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书,喜欢看各种各样的书,看的很杂,文学名著,流行小说都看,只要作者的文笔不是太差,总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看,看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。然而,目前社会上还有许多人被一些价值不大的东西所束缚,却自得其乐,还觉得很满足。经过几百年的探索和发展,人们对物质需求已不再迫切,但对于精神自由的需求却无端被抹杀了。总之,我认为现代人最缺乏的就是一种开阔进取,寻找最大自由的精神。中国人讲虚实相生,天人合一的思想,于空寂处见流行,于流行处见空寂,从而获得对于道的体悟,唯道集虚。这在传统的艺术中得到了充分的体现,因此中国古代的绘画,提倡留白、布白,用空白来表现丰富多彩的想象空间和广博深广的人生意味,体现了包纳万物、吞吐一切的胸襟和情怀。让我得到了一种生活情趣和审美方式,伴着笔墨的清香,细细体味,那自由孤寂的灵魂,高尚清真的人格魅力,在寻求美的道路上指引着我,让我抛弃浮躁的世俗,向美学丛林的深处迈进。合上书,闭上眼,书的余香犹存,而我脑海里浮现的,是一个皎皎明月,仙仙白云,鸿雁高翔,缀叶如雨的冲淡清幽境界。愿我们身边多一些主教般光明的使者,有更多人能加入到助人为乐、见义勇为的队伍中来。社会需要这样的人,世界需要这样的人,只有这样我们才能创造我们的生活,国际注册内部审计师考试新汇编600题由中国审计网旗下的国内最权威的审计培训网站中审

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书的质量很不错,看感觉很好。正版,而且比书店里的便宜很多

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明显库存书籍,外观残旧破损真心差,还好我要的是书内容,勉强接受吧

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不错,正在做练习。题目质量还可以。

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講解詳細,內容充實,備考實用!

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cia考试习题最新版 ,很好

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