包邮 注册会计师2018教材东奥轻松过关1 税法

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店铺: 万卷图书商城
出版社: 北京大学出版社
ISBN:9787301281567
商品编码:12034912725
包装:平装
开本:16
出版时间:2018-04-01
套装数量:2
正文语种:中文

具体描述





以下是一份图书简介,内容丰富,且不包含您提供的“包邮 注册会计师2018教材东奥轻松过关1 税法”这本书的具体信息。 《税务实践与筹划:理论、案例与前沿解析》 内容概要: 本书旨在为读者提供一个全面、深入且贴近实际的税务知识体系,涵盖了中国税收体系的核心理论、常见税种的运作机制、实际操作中的疑难问题解析,以及前瞻性的税务筹划策略。我们力求将枯燥的税法条文转化为生动易懂的知识,并结合丰富的案例分析,帮助读者在复杂的税收环境中游刃有余。 第一部分:中国税收体系基础理论与宏观视角 本部分将带领读者构建对中国税收体系的宏观认知。我们首先会探讨税收的起源、基本职能以及其在现代经济社会中的重要作用,例如财政收入的保障、经济调控的手段、资源配置的引导等。在此基础上,本书将深入解析中国现行的税收制度的指导思想和基本原则,包括税收法定原则、公平税负原则、效率优先原则等。 我们将详细阐述税收制度的演变历程,重点分析十八大以来中国税制改革的重点和方向,例如营改增的深度推进、消费税改革的进展、环境保护税的设立等,分析这些改革对企业经营、个人消费以及社会经济发展的影响。此外,本部分还将介绍国际税收的基本理论和主要模式,对比中美等主要经济体税制的异同,为读者理解中国税收在国际视野下的定位提供参考。 第二部分:核心税种精细化解读与实务操作 本书将对中国主要的税种进行逐一的、精细化的解读,力求做到理论与实践相结合,帮助读者掌握各项税种的核心要点和操作技巧。 增值税: 详细解析增值税的基本原理、不同计税方法的适用条件(一般计税法、简易计税法),以及各类纳税人(一般纳税人、小规模纳税人)的认定和管理。我们将重点剖析增值税的申报流程、进项税额的抵扣规则、销项税额的计算方法,并针对常见业务,如混合销售、兼营、委托加工、提供劳务等,提供详尽的实操指导。同时,本书也将关注营改增后的服务业、建筑业、金融业、生活服务业等领域的增值税处理难点,并解析最新政策对增值税的影响。 企业所得税: 深入讲解企业所得税的征税对象、纳税人、税率以及应纳税所得额的计算方法。本书将重点梳理企业所得税前扣除的各项费用(如职工薪酬、折旧摊销、广告费、业务招待费、研发费等)的规定,并分析所得税汇算清缴的流程和注意事项。对于特殊企业,如高新技术企业、小型微利企业、创业投资企业等的税收优惠政策,本书也将进行详细介绍。此外,跨境所得税、纳税调整等复杂问题也将得到深入探讨。 个人所得税: 全面解读个人所得税的各项应税所得项目,包括工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、利息股息红利所得、财产租赁所得、财产转让所得、偶然所得等。本书将重点关注新个人所得税法下专项附加扣除的适用条件、申报方式和计算方法,如子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等。同时,也将分析境外所得的征税问题以及个人所得税的申报与汇算。 其他重要税种: 除了上述三大税种,本书还将涵盖其他重要的税种,如: 消费税: 重点讲解消费税的征税范围、税率、计税依据以及征收环节,并分析其对特定行业(如烟、酒、汽车、奢侈品等)的影响。 城市维护建设税与教育费附加: 阐述其计征依据、税率以及与增值税、消费税之间的关联。 土地增值税: 重点解析其征税对象、计税依据、税率以及房地产开发企业和个人在转让房地产时的税务处理。 印花税: 介绍印花税的征税范围、计税依据以及常见的应税凭证。 契税: 阐述契税的征税对象、适用税率以及在房屋买卖、土地使用权转移等交易中的应用。 资源税: 介绍其基本概念、征税范围以及对自然资源开发利用的影响。 第三部分:税务风险防范与合规管理 在当前日益严格的税收监管环境下,税务风险防范和合规管理已成为企业生存和发展的关键。本部分将从实务角度出发,指导读者如何识别、评估和管理税务风险。 我们将分析常见的税务风险点,如:发票管理风险(虚开发票、不合规抵扣)、成本费用核算风险(费用列支不当、不符合税法规定)、收入确认风险(收入确认时间、金额不准确)、关联交易风险(转移定价、不公平交易)、税收优惠政策滥用风险、以及税务申报错误风险等。 本书将提供一系列税务风险防范的实用工具和方法,包括建立健全内部税务管理制度、加强财务人员的税务培训、实施定期税务自查、运用税务审计工具、以及与税务机关建立良好的沟通机制等。同时,也将指导读者如何应对税务稽查,包括稽查前的准备、稽查过程中的沟通与配合,以及稽查后的处理与改进。 第四部分:税务筹划的理论与实操 本书的另一大亮点在于对税务筹划的深入探讨。我们强调税务筹划的合法性、合理性原则,即在遵守税收法律法规的前提下,通过对经济活动的事先安排,最大限度地降低税负。 税务筹划的基本原则与方法: 详细介绍常见的税务筹划方法,如:利用税收优惠政策进行筹划、通过组织形式的改变进行筹划(如设立分支机构、子公司)、通过交易方式的改变进行筹划(如租赁、买卖、合作)、以及利用不同税种之间的差异进行筹划等。 重点领域税务筹划案例分析: 企业设立与重组中的税务筹划: 如母子公司股权转让、吸收合并、分立等环节的税务处理与筹划。 投资与融资中的税务筹划: 如股权投资、债权投资、增资扩股、借款等不同融资方式的税务影响分析。 生产经营中的税务筹划: 如采购、生产、销售、研发、售后服务等各个环节的税务优化。 利润分配与股息红利筹划: 如股权激励、分红政策的税务考量。 个人税务筹划: 如工资薪金与劳务报酬的合理安排、财产转让的税务规划。 跨国税务筹划: 简要介绍跨国经营中的国际税收筹划,包括避免双重征税、转移定价、税收协定利用等。 第五部分:前沿税务动态与发展趋势 为了让读者始终掌握最前沿的税务信息,本书的最后一章将聚焦于税务领域的最新动态和发展趋势。 大数据与税务监管: 探讨大数据技术在税务征管中的应用,如风险预警、税源监控、反避税等,以及其对企业税务管理带来的挑战与机遇。 “互联网+税务”: 分析电子税务局、网上申报、电子发票等信息化税务服务的发展,以及其对纳税人服务和征管效率的提升。 绿色税制与可持续发展: 关注环境税(如环境保护税、碳排放税)的最新进展,以及其在推动经济绿色转型中的作用。 数字经济税收挑战: 探讨数字经济(如平台经济、共享经济)带来的税收征管新问题,以及相关政策的调整方向。 国际税收协调新动向: 简要介绍BEPS项目(税基侵蚀与利润转移)的最新进展,以及其对全球税收规则的影响。 本书特色: 理论与实践并重: 既有严谨的理论框架,又有贴近实务的操作指南。 案例丰富详实: 大量来源于真实业务场景的案例,帮助读者理解抽象的税法规定。 条理清晰,逻辑性强: 内容按照从宏观到微观、从基础到前沿的逻辑顺序展开,便于读者系统学习。 语言通俗易懂: 避免使用过多的专业术语,力求用最直观的语言解释复杂的税收问题。 紧跟政策变化: 关注最新的税收政策和法规更新,确保内容的及时性。 目标读者: 本书适合所有关注中国税收问题的专业人士和相关从业者,包括但不限于: 企业财务、税务部门从业人员 注册会计师、税务师及相关咨询机构的专业人士 审计人员、法律从业者 创业者、企业管理者 对中国税收体系感兴趣的学生及研究者 通过阅读本书,读者将能够建立起系统、扎实的税务知识体系,提升税务风险管理和税务筹划的能力,在日益变化的税收环境中,做出更明智的决策。

用户评价

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这本书在理论与实务的结合度上做得相当出色,这对于应用性极强的税法来说,是衡量一本教材价值的核心标准。它不仅仅是罗列税法条文的“字典”,更是指导我们如何将条文应用于实际案例的“说明书”。我尤其喜欢其中穿插的大量实操案例和模拟题,这些题目不是那种为了凑页数而设置的简单练习,而是非常贴近税务稽查和企业税务筹划的真实场景。通过分析这些案例,我能更直观地理解特定税收政策在不同商业模式下的具体适用边界和潜在风险点。这种“知其然,更知其所以然”的学习路径,极大地培养了我分析问题的能力,而不是仅仅停留在死记硬背的层面。可以说,这本书有效地弥补了纯理论学习与实际工作需求之间的鸿沟,让我们在备考的同时,就已经在进行一次高质量的专业训练。

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这本书的包装真是让人眼前一亮,那种简约而不失专业的设计感,一眼就能看出是正经的备考资料。我拿到手的时候,首先被它厚实的质感所吸引,这重量感就让人心里踏实,感觉自己真的买到了一本可以信赖的“武器”。迫不及待地翻开目录,发现编排逻辑非常清晰,主线明确,仿佛一位经验丰富的老教师在为你规划学习路径。对于初次接触税法这门学科的新手来说,这种结构化的呈现方式简直是救星。它不像有些教材那样堆砌概念,而是层层递进,每一个章节的衔接都自然流畅,让人很容易跟上思路。尤其是开篇对税法基础概念的梳理,用词精炼,却又不失准确性,为后续深入学习打下了坚实的基础。我特别欣赏它在复杂税制面前展现出的那种条理分明的梳理能力,能够把那些看似绕口的法律条文,转化成易于理解和记忆的知识点模块。这种对学习者体验的重视,是真正用心做教材的体现。

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说实话,我对教材的期待值一向比较高,毕竟注册会计师的考试难度摆在那里,随便应付一下的资料根本不行。这本书在内容深度上确实没让我失望,它对那些关键知识点的挖掘非常到位,很多地方的阐述都深入到了政策制定的初衷和背后的逻辑,这对于我们理解和灵活运用税法至关重要。特别是对一些计算难题的解析部分,那种详尽的步骤分解,简直就是手把手的教学,完全消除了我面对那些长串数字和复杂公式时的恐惧感。我试着按照书上的步骤自己演算了一遍,发现每一步都有明确的依据和注释,让你清楚地知道为什么这么算,而不是简单地给出一个结果。这种深入骨髓的讲解,能极大地提升我对税法这门学科的融会贯通能力。而且,我注意到它对历年考试中出现的高频考点都有特别的标注和强调,这无疑是为我们的备考指明了重点方向,省去了大量在浩瀚的税法条文中盲目摸索的时间。

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坦白讲,市面上的很多辅导资料都有一个通病:内容更新速度跟不上法规变化的步伐,尤其是在税法这种每年都可能有微调的领域。看到这本教材封面上明确标注了2018年的版本,我心里就踏实了许多,这表明编者团队对法规的追踪是及时且严谨的。我特意对比了一下几个新增或修改的税收政策的讲解部分,发现其内容准确性非常高,并且对新政带来的影响进行了深入的解读和对比分析,而不是简单地贴上新的条文。这种前瞻性和时效性,对于备考至关重要,因为考试的陷阱往往就藏在新旧政策的交叉点上。它提供了一个清晰的脉络,帮助我们区分哪些是恒定的基础知识,哪些是需要重点关注的变动点。拥有这样一本紧跟时代脉搏的教材,无疑是确保我们学习内容不过时的最大保障,让人能够以最自信的状态去迎接考试的挑战。

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这本书的排版设计,我必须得给个高分,这绝对是提升学习效率的关键因素之一。在长时间的阅读和记忆过程中,视觉疲劳是最大的敌人,而这本教材在用色和字体选择上显然是做足了功课。那种柔和的纸张反光度,以及恰到好处的字号和行距,让长时间的“啃书”过程变得相对友好。更赞的是,它善于运用对比和区块划分来突出重点信息。比如,那些需要背诵的法条原文会用一种特定的字体或边框框起来,而例题解析则采用了更具引导性的布局,让眼睛能够快速在知识点和应用之间切换,而不会产生混乱感。这种精心打磨的视觉体验,让枯燥的税法学习过程多了一份愉悦感,甚至可以说,它将一本厚厚的工具书,设计成了一本相对“耐看”的读物。这细节之处,体现了编者团队对考生实际学习场景的深刻洞察。

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很不错,下次继续

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不错,有利于我加深学习和认识,正在看,希望能通过考试

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还没看

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稍微有点磨损,快递的原因,不过书还是不错的

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刚收到书,很沉的一小捆,非同城快递走了3天,这3天满满的都是等待,终于收到了书,纸张质量也不错,好评

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