上市公司並購重組操作實務指引

上市公司並購重組操作實務指引 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

邱麗 著
圖書標籤:
  • 並購重組
  • 重組實務
  • 上市公司
  • 操作指南
  • 財務
  • 法律
  • 資本市場
  • 公司治理
  • 投資
  • 實務
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齣版社: 法律齣版社
ISBN:9787519706692
版次:1
商品編碼:12199704
包裝:平裝
叢書名: 申港證券實務指導叢書
開本:16開
齣版時間:2017-05-01
用紙:輕型紙
頁數:411
字數:430000

具體描述

編輯推薦

★叢書內容涵蓋IPO、並購重組、上市公司收購、新三闆、債務融資、資産管理等業務

內容簡介

並購重組作為資本市場資源配置的重要方式之一,成為上市公司資源整閤、做強做大和推動公司價值快速增長的重要手段,也是國傢經濟結構調整和經濟發展方式轉變的重要工具。隨著上市公司並購重組活動的日趨活躍,我國並購重組的相關政策及監管理念也發生著深刻的變化,這也決定瞭並購重組沒有固定的模式,作者基於過往的並購重組實務經驗和並購重組法規的理解編寫瞭本書,是從事金融法務的律師等不可或缺的實用工具書。

作者簡介

邱麗
北京大學法律碩士、律師、保薦代錶人,2008年投身證券行業,現任申港證券股份有限公司投資銀行總部執行總經理,投資銀行總部三部負責人,內核委員,曾參與瞭東方雨虹首次公開發行並上市、葵花藥業首次公開發行並上市、新宏泰首次公開發行並上市、實豐文化首次公開發行並上市、中源協和非公開發行、驊威文化發行股份購買資産、員工持股、空間電源改製等項目,具有紮實的法律知識和良好的業務能力。
殷磊剛
江蘇大學會計學專業碩士,中國注冊會計師,現任申港證券投資銀行總部業務董事。曾參與或負責葵花藥業首發上市、中瑞思創首發上市、金洲管道首發上市、衛士通重大資産重組、國投中魯重大資産重組、驊威股份影視項目重大資産重組、驊威文化遊戲互聯網項目重大資産重組、東南科技股份改製等項目。

目錄

第一章上市公司並購重組概述
第一節上市公司並購重組的基本概念和分類
第二節上市公司並購重組的市場概況和特徵
第二章上市公司並購重組監管規則體係
第一節並購重組主要法規體係
第二節並購重組的宏觀政策
第三節上市公司並購重組的相關法規、規章和規範性文件
第四節證監會上市公司監管法規政策主要常見問題解答
第五節與上市公司並購重組有關的部分解釋意見
第六節上市公司並購重組涉及的自律製度
第七節上市公司並購重組涉及的其他法規
第三章上市公司資産重組運作解析
第一節上市公司資産重組的分類和判斷標準
第二節上市公司非重大資産重組的運作
第三節上市公司重大資産重組運作之道
第四節上市公司並購重組核心談判要點分析
第五節上市公司重大資産重組共性問題關注要點
第四章上市公司重大資産重組案例剖析
第一節浙江宏磊銅業重大資産齣售暨關聯交易
第二節中國電建重大資産購買並發行優先股募集配套資金暨關聯交易
第三節北京掌趣科技發行股份及支付現金購買資産
第四節通化金馬藥業重組,組織過橋融資、平衡各方利益
第五章上市公司收購
第一節上市公司收購概述
第二節上市公司收購中的權益披露
第三節要約收購
第四節要約收購案例迴顧
第五節協議收購
第六節間接收購
第七節上市公司收購中的短綫交易和限製錶決權及案例分析
第六章藉殼上市
第一節藉殼上市概述
第二節藉殼上市的基本環節和選殼
第三節藉殼上市案例剖析
第四節繞開藉殼上市的重組方案剖析
第七章重大資産重組被否原因剖析
第一節最近一年未過會的案例及否決理由
第二節典型未過會案例研究
附件一上市公司重大資産重組管理辦法
附件二上市公司收購管理辦法
參考文獻資料

前言/序言

序言
中國資本市場經過二十餘年的改革發展,上市公司已經成為國民經濟發展的中堅力量,並購重組作為資本市場資源配置的重要方式之一,成為上市公司資源整閤、做強做大和推動公司價值快速增長的重要手段,也是國傢經濟結構調整和經濟發展方式轉變的重要工具。
當前中國仍處於重要的戰略機遇期,經濟新常態倒逼經濟結構調整和産業升級,並購重組作為我國推動經濟結構調整和産業升級的重要手段,近年來,政府相繼齣颱瞭一係列與並購重組密切相關文件,如2010年《國務院關於促進企業兼並重組的意見》(國發〔2010〕27號)、2013年《國務院辦公廳關於金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》(國辦發〔2013〕67號)、2014年《國務院關於進一步優化企業兼並重組市場環境的意見》(國發〔2014〕14號)、2015年證監會、財政部、國資委、銀監會四部委聯閤發布《關於鼓勵上市公司兼並重組、現金分紅及迴購股份的通知》(證監發〔2015〕61號)以及2016年10月國務公布《關於積極穩妥降低企業杠杆率的意見》(國發〔2016〕54號)等。
在産業升級轉型的內在需求、公司業務調整的內在動力和環境政策的外在推動下,上市公司並購重組活動日趨活躍。根據君玉資本發布的《中國上市公司並購重組報告(2015)》:2014年度上市公司共公告瞭475項重組事件,披露交易金額2306��29億元人民幣;2015年度上市公司共公告瞭1444次並購重組事項,披露交易金額達15��766��49億元人民幣,A股市場上並購重組熱潮高溫不退。
為進一步優化並購重組市場環境,為上市公司並購重組提供更完善的政策環境,2014年10月,中國證監會發布瞭《關於修改〈上市公司收購管理辦法〉的決定》(中國證券監督管理委員會令第108號)和《上市公司重大資産重組管理辦法》(中國證券監督管理委員會令第109號),強調瞭“放鬆管製、加強監管”的市場化監督理念;2015年9月,中國證監會公布瞭《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂匯編》,進一步優化瞭並購重組審核流程;為進一步貫徹落實“依法監管、從嚴監管、全麵監管”,防止過度“炒殼”等上市公司並購重組中的偏差,繼續支持通過並購重組提升上市公司質量,2016年9月,中國證監會發布瞭《關於修改〈上市公司重大資産重組管理辦法〉的決定》(中國證券監督管理委員會令第127號)。
伴隨著上市公司並購重組活動的日趨活躍,我國並購重組的相關政策及監管理念也發生著深刻的變化,這也決定瞭並購重組沒有固定的模式,任何一個並購重組方案都有著諸多並購技巧的綜閤運用,且部分技巧可能隨著法律法規等的完善而失效。因此,本書作者基於過往的並購重組實務經驗和並購重組法規的理解完成瞭本書的編寫,書中有不盡完善之處,懇請各位讀者不吝批評指正。
邱麗
2017年4月
《跨境電子商務閤規與風險管理實務手冊》 圖書簡介 在全球化浪潮和數字經濟蓬勃發展的背景下,跨境電子商務已成為連接世界貿易的重要橋梁。然而,隨之而來的復雜監管環境、日益嚴格的數據安全要求以及層齣不窮的貿易摩擦,使得跨境電商企業麵臨著前所未有的閤規挑戰與風險考驗。本書並非聚焦於A股或特定市場上市公司的並購重組操作,而是完全緻力於為活躍於國際貿易前沿的跨境電商企業,提供一套係統、前沿且高度實操性的閤規與風險管理指南。 本書深度剖析瞭當前全球主要目標市場(如歐盟、美國、東南亞等)對跨境電商業務的法律、稅務、産品安全、消費者保護及數據隱私等方麵的最新法規要求,並結閤大量實際案例,為企業構建起一套“防患於未然”的運營風險防禦體係。 第一部分:全球主要市場監管框架深度解析 第一章:歐盟GDPR與數字服務法案(DSA)下的數據閤規基石 本章詳盡解析瞭《通用數據保護條例》(GDPR)對處理歐盟消費者數據的具體要求,包括數據主體權利的實現機製、跨境數據傳輸的法律基礎(如SCCs、BCRs)的最新動態。特彆關注瞭《數字服務法案》(DSA)對大型在綫平颱(VLOPs/VLOSEs)的特殊義務,如內容審核責任、算法透明度要求,以及這些新規如何影響中國賣傢的平颱運營閤規性。內容涵蓋瞭隱私政策的撰寫標準、數據泄露應急響應流程的建立,以及聘請數據保護官(DPO)的必要性分析。 第二章:美國聯邦貿易委員會(FTC)與消費者保護新動嚮 聚焦美國市場,本書剖析瞭FTC在廣告真實性、産品安全(如CPSIA)、退換貨政策透明度方麵的執法重點。詳細闡述瞭“綠色營銷”(Greenwashing)和“名人背書”(Endorsement Guides)的閤規紅綫,以及如何應對來自州一級(如加州CCPA/CPRA)的數據隱私地方法規。對於涉及知識産權的平颱訴訟風險,本章也提供瞭詳盡的預警機製和快速應對策略。 第三章:全球稅務閤規:VAT/GST與數字服務稅(DST)應對策略 稅務閤規是跨境電商的“硬骨頭”。本部分係統梳理瞭歐盟的OSS/IOSS機製的最新變化,強調瞭稅務代錶的指定要求。針對美國各州的銷售稅(Nexus)判定標準,提供瞭基於交易量和收入的實時監測模型。此外,深入探討瞭各國正在推行的數字服務稅(DST)對平颱利潤分配和實際稅負的影響,並提供瞭一套優化的稅務架構設計方案,以閤法降低雙重徵稅風險。 第二部分:供應鏈與産品質量風險管控實務 第四章:國際貿易閤規與供應鏈韌性建設 本章將視角轉嚮供應鏈的源頭控製。詳細解讀瞭海關估價、原産地規則(Rules of Origin)的準確申報要求,以避免因低報或錯誤歸類導緻的行政處罰和貨物扣押。重點分析瞭地緣政治風險(如關稅壁壘、齣口管製)對供應鏈的衝擊,並提供瞭多元化采購渠道和“近岸外包”(Nearshoring)策略的可行性評估。 第五章:産品責任與強製性認證體係管理 針對不同品類的産品(如電子電器、玩具、紡織品),本書詳細列舉瞭目標市場強製性的技術標準和安全認證(如CE, FCC, UL, RoHS)。本章的核心是建立“産品閤規生命周期管理係統”(PCLMS),確保從原材料采購到最終銷售的每一個環節都有相應的閤規文件備份。特彆針對平颱方對不閤格産品的高頻下架處理,提供瞭逆嚮工程式的閤規文件準備方案。 第三部分:數字化運營中的知識産權與反欺詐策略 第六章:跨境電商知識産權保護與侵權風險防範 知識産權(IP)是跨境電商的生命綫。本章提供瞭詳盡的商標、專利和版權的全球布局策略,並指導企業如何利用平颱的IP保護工具箱進行高效維權。更重要的是,本章強調瞭“防禦性策略”,即如何通過嚴格的供應商審核、內部設計流程控製,有效降低自身被指控侵權的風險,以及在收到平颱侵權通知時的專業應對流程。 第七章:支付安全、反洗錢(AML)與反欺詐機製構建 隨著交易額的增長,支付渠道的閤規性審查日益嚴格。本章分析瞭國際反洗錢組織(FATF)對金融科技和支付服務提供商的要求,指導企業建立健全的KYC(瞭解你的客戶)和KYP(瞭解你的閤作夥伴)流程。同時,針對盜刷、惡意退款和虛假交易等電商欺詐行為,提供瞭利用大數據和機器學習技術構建實時交易監控與預警係統的實戰方法。 第四部分:危機管理與可持續發展(ESG)納入 第八章:突發事件響應與聲譽風險管理 麵對網絡負麵輿情、平颱政策突變或重大産品召迴事件,快速、專業的危機響應至關重要。本章提供瞭“三級響應體係”的構建框架,包括法律顧問、公關團隊與運營團隊的協同機製。詳細指導瞭如何在社交媒體時代,對負麵信息進行有效隔離、澄清和修復品牌形象的步驟。 附錄:全球主要市場閤規清單速查錶與關鍵法規條文對比 本書最後部分以圖錶形式,整理瞭不同司法管轄區在退貨率、客戶數據保留期限、廣告標識等關鍵運營指標上的差異化要求,為企業進行多市場快速鋪貨決策提供決策支持。 目標讀者群: 跨境電商企業創始人、高管層、法務閤規部門負責人、供應鏈管理人員、以及緻力於提升全球化運營安全性的企業中層管理者。本書旨在成為一本真正能落地執行、指導企業規避全球化運營“雷區”的實戰工具書。

用戶評價

評分

對於任何一個在資本市場摸爬滾打的投資者,或者是在企業管理崗位上尋求突破的企業傢來說,一本能夠切實指導操作的書籍是多麼的難得。這本書就恰恰是這樣一本。它不是那些空洞的理論講義,也不是那些隻講故事的案例集,而是真正將復雜的操作流程,通過邏輯清晰的章節安排,一一呈現在讀者麵前。我尤其看重它在交易結構設計、閤同條款談判、以及稅務籌劃方麵的細緻講解,這些都是實操中至關重要的環節,往往決定瞭交易的成敗。書中還提供瞭很多實用的錶格和模闆,方便讀者對照學習和參考。讀這本書的過程,就像是在跟著一位經驗豐富的手把手教學,每一個步驟都講解得很透徹,並且強調瞭其中的注意事項。它讓我明白,並購重組並非高不可攀,隻要掌握瞭正確的方法和路徑,就能夠穩健地推進。

評分

說實話,起初我抱著試試看的心態購買瞭這本書,因為市麵上關於並購重組的書籍並不少,但很多都過於學術化,或者過於籠統,難以真正指導實際操作。然而,這本書完全顛覆瞭我的看法。它的內容結構非常閤理,從宏觀的戰略規劃到微觀的操作細節,層層遞進,讓我能夠循序漸進地理解其中的復雜性。尤其讓我印象深刻的是,書中引用瞭大量的真實案例,對這些案例進行瞭深入的剖析,揭示瞭成功與失敗的關鍵因素。這讓我感覺像是在跟隨著一位資深的並購專傢,一起經曆瞭多個驚心動魄的實戰過程。書中對於法律法規、財務分析、稅務籌劃等方麵的講解,都非常到位,而且語言通俗易懂,即使是初學者也能快速掌握。我特彆喜歡它在講解過程中,始終圍繞著“實務”二字,強調的是如何將理論轉化為實際行動。它提供瞭一套可行的操作框架,讓我知道在麵對一個並購項目時,應該從何入手,如何推進,以及需要注意哪些關鍵點。

評分

我是一名證券從業人員,每天都要麵對大量的上市公司信息,其中涉及到很多並購重組的事件。以前,我總是覺得這些事情離我很遙遠,或者理解起來很吃力。但是,自從我讀瞭這本書,我發現自己對這些復雜的操作有瞭全新的認識。它用非常專業的語言,卻又不失通俗易懂的講解方式,為我揭示瞭上市公司並購重組的每一個環節。從最初的戰略意圖分析,到交易方案的設計,再到審批流程的把握,以及最後的整閤效果評估,每一個階段都講解得非常到位。書中還穿插瞭大量的實際案例,這些案例的分析讓我更加深刻地理解瞭理論知識在實際操作中的應用。我特彆喜歡它在講解過程中,對於潛在風險的提示和規避方法的介紹,這對於我們從業人員來說,是非常寶貴的指導。讀完這本書,我感覺自己的專業能力得到瞭顯著提升,能夠更準確地理解和分析市場上的並購重組事件。

評分

這本書的封麵設計就足夠吸引人,簡潔大氣,透著一股專業的氣息。我剛拿到手,就被那厚實的質感吸引住瞭。迫不及待地翻開,裏麵的內容給我帶來瞭巨大的驚喜。我一直對資本市場的運作,尤其是那些大型的企業並購案例非常感興趣,但往往因為信息不對稱或者缺乏專業知識而不得其門而入。這本書就像一位經驗豐富的嚮導,用清晰的語言和條理的邏輯,為我打開瞭上市公司並購重組的神秘大門。它不僅僅是理論的堆砌,更充滿瞭實操性的指導,從前期的盡職調查、標的物選擇,到中期的談判、閤同起草,再到後期的交割、整閤,每一個環節都講解得細緻入微。我特彆欣賞書中對各種風險的預警和規避策略的闡述,這對於我們這些初涉領域的讀者來說,無疑是寶貴的財富。它讓我明白瞭,並購重組並非一蹴而就,而是需要嚴謹的規劃、周密的準備和專業的執行。讀完這本書,我感覺自己對這個領域有瞭更係統、更深刻的認識,不再是碎片化的信息拼湊,而是形成瞭一個完整的知識體係。

評分

這本書的齣現,無疑填補瞭我知識體係中的一個重要空白。我是一名企業高管,在日常工作中,經常會接觸到關於企業發展戰略的討論,而並購重組作為一種重要的發展手段,其重要性不言而喻。但此前,我對其中的具體操作流程和潛在風險瞭解得並不深入。這本書的齣現,讓我對整個並購重組過程有瞭前所未有的清晰認識。它不僅僅是告訴你“是什麼”,更是告訴你“怎麼做”。從最初的意嚮達成,到盡職調查中的財務、法律、技術等方麵的審查,再到估值、定價、股權交易、反壟斷審查,以及最終的整閤,每一個環節都進行瞭詳盡的介紹。書中還專門闢齣瞭章節講解瞭不同類型的並購交易,以及在不同行業中並購重組的特點和難點。讀完這本書,我感覺自己擁有瞭一份操作手冊,能夠更有信心地去參與到企業的戰略決策中,並且能夠識彆齣潛在的風險和機會。

評分

京東購書節購買的,非常劃算,生命不止學習不息,繼續充電!

評分

可以。。。。。。。。。

評分

律師辦案指南,不錯。

評分

看完瞭,不錯的書。

評分

業務用書,還沒看,期待有收獲!

評分

印刷質量好,物流快。非常實用參考書。

評分

很好的一本書,字跡清晰,推薦購買

評分

書不錯,對於初期的業務具有一定的知道價值。

評分

專業書籍,還沒看,但送到的貨有點髒,不影響使用。

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