公司破産重整法律實務全程解析――以興昌達博公司破産重整案為例(第2版)

公司破産重整法律實務全程解析――以興昌達博公司破産重整案為例(第2版) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

劉寜張慶 著
圖書標籤:
  • 破産重整
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  • 重整案例
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店鋪: 蘭興達圖書專營店
齣版社: 北京大學齣版社
ISBN:9787301241738
商品編碼:15582511269
包裝:平裝
齣版時間:2014-06-01

具體描述

基本信息

書名:公司破産重整法律實務全程解析――以興昌達博公司破産重整案為例(第2版)

:48.00元

作者:劉寜張慶

齣版社:北京大學齣版社

齣版日期:2014-06-01

ISBN:9787301241738

字數:

頁碼:

版次:2

裝幀:平裝

開本:12k

商品重量:0.4kg

編輯推薦


《公司破産重整法律實務全程解析――以興昌達博公司破産重整案為例(第2版)》根據**人民法院2013年6月29日公布的《關於適用<中華人民共和國企業破産法>若乾問題的規定(二)》等司法解釋;部分省、自治區、直轄市的高級人民法院相繼發布的審理破産案件的操作指引;學界和司法實踐領域諸多隨之塵埃落定的與破産法相關爭論;以及伴隨著時間的推移而産生的業務的新進展進行瞭更加深入的研究和修訂。

內容提要


《公司破産重整法律實務全程解析――以興昌達博公司破産重整案為例(第2版)》圍繞《中華人民共和國企業破産法》所確立的企業破産程序,通過一起真實的房地産公司破産重整案——北京興昌達博公司破産重整案為背景,以破産程序的走嚮為脈絡,從破産方案的選擇、申請破産、債權的申報和審核、債權人會議、重整程序的啓動、重整計劃草案的製訂和錶決批準到重整計劃草案的執行和監督等全麵解析瞭公司破産重整的法律操作,並根據破産重整的不同階段,為讀者呈現瞭承辦律師起草的文書、製訂的方案及創設的製度,對於從事和進行公司破産重整法律業務具有很強的實用性和指導價值。
  《公司破産重整法律實務全程解析――以興昌達博公司破産重整案為例(第2版)》第2版根據新的司法解釋和公司破産重整業務的新發展進行瞭補充和完善。

目錄


章 案情介紹與破産方案的選擇
 節 破産案件的背景
  一、 興昌達博公司及其經營房地産項目的概況
  二、 興昌達博公司走嚮破産的原因
  三、 案件的社會影響
 第二節 破産方案的選擇
  一、 承辦律師的介入
  二、 破産方案的選擇
第二章 嚮法院申請破産
 節 申請破産
  一、 嚮法院申請破産
  二、 法院受理破産申請
 第二節 成立破産管理人
  一、 管理人的指定
  二、 管理人行使管理權的準備工作
  三、 管理人的權利和義務
 第三節 管理人接管破産企業
  一、 接管的期限
  二、 如何接管
  三、 管理人接管後需開展的有關工作
第三章 債權的申報、審核與確認
 節 債權申報
  一、 債權申報前的準備工作
  二、 債權登記
  三、 債權的補充申報
 第二節 債權的審核
  一、 實質審查與形式審查
  二、 債權的審查
 第三節 債權的核查、確認
  一、 債權人會議核查債權
  二、 審理法院確認債權
 第四節 債權的異議
  一、 可以提起債權異議之訴的主體
  二、 提起債權異議之訴的程序
  三、 異議債權確定後有關問題的處理
  公司破産重整法律實務全程解析
第四章 債權人會議
 節 債權人會議概述
  一、 債權人會議成員的組成與債權人會議的召開
  二、 債權人會議的職權
  三、 債權人會議錶決權的行使
 第二節 次債權人會議
  一、 會議召開前的籌備工作
  二、 會議召開
 第三節 次債權人會議以後的債權人會議
  一、 次債權人會議與以後債權人會議的區彆
  二、 以後債權人會議的召開
第五章 重整程序的啓動與期間
 節 申請重整
  一、 嚮法院申請重整
  二、 法院受理重整申請
 第二節 重整期間
  一、 重整期間
  二、 重整期間債務人財産和營業事務的管理
  三、 重整期間有關權利的限製
第六章 重整計劃草案的製訂
 節 重整計劃草案的製訂主體與期限
  一、 重整計劃草案的製訂主體
  二、 重整計劃草案製訂的期限
 第二節 重整計劃草案製訂的原則
  一、 公平閤理原則
  二、 債權人利益大化原則
  三、 優先原則
  四、 切實可行原則
 第三節 重整計劃草案的主要內容
  一、 債務人的經營方案
  二、 債權分類
  三、 債權調整方案
  四、 債權清償方案
  五、 重整計劃的執行期限
  六、 重整計劃的執行監督
  七、 有利於企業重整的其他條件
 第四節 普通債權清償率的計算
  一、 計算依據及清償比例
  二、 計算清償率時的注意事項
第七章 重整計劃草案的錶決批準及其效力
 節 重整計劃草案的錶決與通過
  一、 錶決前的準備工作
  二、 錶決與通過
  三、 重整計劃草案的再次錶決
 第二節 重整計劃草案的批準
  一、 申請人民法院批準重整計劃草案
  二、 人民法院的審查結果
  三、 對人民法院批準重整計劃裁定的復議
 第三節 重整計劃的效力
  一、 重整計劃的效力範圍
  二、 重整計劃的性質
第八章 重整計劃的執行和監督
 節 重整計劃的執行
  一、 重整計劃的執行主體
  二、 協助執行
  三、 財産和營業事務的移交
 第二節 重整計劃執行的監督
  一、 監督的主體
  二、 監督的期限
  三、 監督的方式
 第三節 重整計劃執行不能時的救濟
  一、 重整計劃不能執行
  二、 重整計劃不被執行
 第四節 重整計劃的變更
  一、 申請變更的主體
  二、 變更的程序
  三、 變更後的效力
 第五節 重整計劃執行期限的延長
  一、 重整計劃執行期限延長的閤法性和必要性
  二、 重整計劃執行期限延長的程序
  三、 重整計劃延期後對債權人的補償
 第六節 重整計劃執行的法律後果
  一、 重整計劃沒能完全執行
  二、 重整計劃執行完畢
  三、 破産程序終結後破産管理人工作
 附錄一 重整計劃草案編製說明
  一、 債務人及項目基本情況
  二、 重整計劃草案的編製背景及過程
  三、 對興昌達博公司股權結構進行調整的說明
  四、 關於草案中若乾問題的說明
 附錄二 重整計劃草案
  一、 債務人的經營方案
  二、 債權分類
  三、 債權調整方案
  四、 債權受償方案
  五、 購房債權人解決方案
  六、 拆遷安置方案
  七、 施工方案
  八、 重整計劃的執行期限
  九、 重整計劃執行的監督
  十、 重整的必要條件

作者介紹


劉寜律師
  北京公元博景泓律師事務所高級閤夥人、主任。1984年畢業於中國政法大學,獲法學學士學位;1994年南開大學國際經濟研究所國際經濟法專業碩士研究生畢業。1984年開始律師執業。主要從事大型企業的法律顧問,為大型企業提供公司法、閤同法、投資法和破産清算等方麵的法律服務,為食品、醫藥等領域的當事人提供全方位的法律服務,為眾多國內影響較大的訴訟案件當事人提供法律服務。現為中華全國律師協會經濟專業委員會委員、民盟中央法製委員會委員、中國社會科學院食品藥品産業發展與監管研究中心特約研究員、中國政法大學法律谘詢委員會委員、中國政法大學客座教授。
  業務專長:投資、閤同、破産清算、公司兼並與、訴訟;食品、藥品、化妝品、醫療器械和影視演藝行業的相關法律服務。
  張慶律師
  北京市公元博景泓律師事務所高級閤夥人。1986年開始律師執業。主要從事公司類法律事務,曾為多起有重大影響的案件當事人提供法律幫助,擔任代理或辯護律師。兼任中華全國律師協會公司法專業委員會主任委員、教育委員會副主任委員,中國社會科學院食品藥品發展與監管研究中心副理事長,中國政法大學法律谘詢委員會委員、教授,中國人民大學律師學院教授等社會工作。
  業務專長:公司、醫藥等方麵的訴訟和非訴訟法律事務。

文摘


序言



破産重整的復雜航程:風險、策略與實務操作全景透視 一冊深入解析企業危機管理與價值重塑的權威指南 在現代商業環境中,企業生命周期的波動是常態,而“危機”往往是轉型與重生的前奏。本書並非聚焦於某一特定案例的深度解剖,而是緻力於構建一個宏觀、係統且極具實操性的框架,用以指導企業管理者、法律專業人士、投資人以及政策製定者,全麵理解和駕馭破産重整這一復雜而精密的法律與商業程序。 本書的編寫旨在填補當前市場上,既缺乏對破産重整全流程理論深度的覆蓋,又疏於對跨學科實務操作技巧進行細緻梳理的空白。我們關注的重點在於“如何做”和“為什麼這麼做”,而非僅僅停留在對法律條文的機械解讀上。 --- 第一部分:危機識彆與重整啓動——從預警到決策的戰略布局 本部分深入探討企業進入重整程序前的關鍵階段,強調預防性法律規劃和時機把握的重要性。 1. 財務與運營的早期風險預警係統構建: 我們詳述如何建立一套多維度的風險監測模型,涵蓋流動性指標、償債能力趨勢、關鍵閤同履約風險及潛在訴訟風險。內容聚焦於識彆“僵屍企業”與“可挽救企業”的關鍵分界綫,並提供瞭決策樹分析模型,協助管理層和董事會在最佳窗口期作齣是否啓動重整的艱難抉擇。 2. 重整啓動前的法律準備工作: 啓動重整程序並非一蹴而就,它需要周密的法律布局。本章詳細闡述瞭“庭外重組”與“庭內重整”的策略選擇、重整申請的證據鏈準備(包括資産負債錶編製的閤規性要求、債權申報的初步梳理),以及如何有效應對潛在的“惡意逃廢債”指控與擔保物權的即時風險。特彆是,我們對“臨時管理人”製度的實際作用與局限性進行瞭深入剖析。 3. 利益相關者博弈與溝通策略: 重整的初期,控製權與信息透明度是核心衝突點。本書提供瞭針對不同債權人群體(如銀行、供應商、股東、稅務機關)的差異化溝通劇本與利益協調模型。重點解析瞭如何通過債權人委員會的有效組建與運作,為後續的重整計劃談判奠定基礎。 --- 第二部分:重整程序中的核心法律攻防與資産保全 進入法院受理階段後,程序控製權成為競爭焦點。本部分聚焦於程序推進中的關鍵法律對抗與資産的穩定控製。 1. 債務人控製權的維持與監督機製的平衡: 詳細對比瞭“自行管理”與“指定管理人”模式下的風險敞口與管理效率。本章著重分析瞭法院對債務人日常經營的有限乾預原則,以及管理人(或工作組)在“保持企業價值最大化”前提下,如何行使監督權和經營決策權。此外,對“破産撤銷權”和“無效行為追溯”的實務應用界限進行瞭嚴謹論證。 2. 破産財産的範圍界定與保全技術: 資産的完整性是重整成功的基石。本書係統梳理瞭如何界定、清點和保全各類資産,包括知識産權、金融衍生品、海外資産的管轄權挑戰。特彆引入瞭“交叉擔保”與“連環債務”在資産保全階段的復雜處理技巧,確保核心資産不被不當扣押或轉移。 3. 關鍵閤同的繼續履行與解除的策略博弈: 在重整期間,核心業務閤同的存續是決定企業生死的關鍵。我們詳細分析瞭《企業破産法》中關於閤同效力的規定,並基於司法實踐,構建瞭“對債務人有利的閤同”與“對債權人有重大不利影響的閤同”的識彆標準,並提供瞭管理人進行解除或繼續履行的法律依據準備與風險對衝方案。 --- 第三部分:重整計劃的精算與結構設計——價值重塑的商業藝術 重整計劃的製定是重整程序中最具技術含量和商業智慧的環節,涉及復雜的財務工程與法律約束。 1. 價值評估的科學性與爭議解決: 本書摒棄瞭單一的估值方法,強調采用“清算價值”、“持續經營價值”和“重整後價值”的對比分析。重點講解瞭評估機構的選擇標準、評估報告的抗辯性設計,以及如何利用估值報告中的不確定性來支持重整計劃的特定分配方案。 2. 資本重組與債轉股的法律架構設計: 債轉股是重整計劃的核心工具之一。我們詳盡解析瞭債轉股的入股價格確定機製、退齣機製(迴購條款、對賭協議的閤法性)、以及新老股東權益的稀釋測算。本章特彆關注瞭國有資産和特定類型金融債權在轉股過程中的閤規審批路徑。 3. 復雜的債權分類、清償順序與“公平對待原則”的平衡: 重整計劃必須符閤公平、公正的原則。本書細緻劃分瞭擔保債權、無擔保普通債權、劣後債權等各類債權組,並提供瞭“特定債權組的彆類對待”的法律論證模闆,用以應對少數債權人對分配方案的否決。我們深入探討瞭如何閤法地對小額債權進行優先清償,以爭取多數同意。 --- 第四部分:重整計劃的錶決、批準與後續監管 重整計劃的落地執行,考驗著程序的設計者與執行者對法律細節的掌控能力。 1. 錶決機製的程序閤規性與否決權的運用: 詳細分析瞭不同分組的錶決權重計算、錶決程序的異議處理,以及如何應對“隱藏的關聯方投票”或“惡意否決”。本章提供瞭法院對重整計劃進行“強製批準”(Cram Down)的各項法定要件的逐條自查清單。 2. 破産重整的稅務籌劃與閤規風險: 重整成功後的稅務影響巨大。本書提供瞭關於債務豁免的所得稅處理、資産的賬麵價值調整、以及未來激勵計劃的稅務安排的專業建議,幫助企業在享受重整優惠的同時,規避未來稅務稽查的風險。 3. 重整後的監管與恢復經營的法律保障: 重整計劃執行完畢並不意味著程序的終結。本部分闡述瞭重整計劃執行監督機構的職責、監督期限的確定,以及企業在重整完成後如何解除原有破産限製,並重建市場信譽的法律路徑。 --- 本書的特色與價值定位: 本書不依賴於對某一單一案件的描述來支撐觀點,而是基於跨司法轄區、跨行業、跨所有製的綜閤實務經驗提煉而成,力求提供一個普適性強、邏輯嚴密的操作藍圖。它是一本為實戰人員設計的工具書,集法律條文、司法解釋、法院裁定邏輯、以及商業談判技巧於一體,是理解和執行復雜企業重整程序的必備案頭參考。

用戶評價

評分

這本書給我最大的觸動,是它所呈現齣的“人性化”考量。在處理公司破産重整這樣一個往往伴隨著企業衰敗、員工失業、債權人利益受損的敏感時期,作者並沒有將重點僅僅放在法律程序的機械執行上。相反,字裏行間透露齣對各方利益的權衡和平衡的重視,以及對未來發展的積極探索。書中關於如何通過重整實現企業新生,如何保障債權人的閤法權益,以及如何穩定員工隊伍、恢復市場信心等方麵的探討,都體現瞭一種超越單純法律框架的智慧。這種對“重整”二字的深刻理解,不僅僅是法律上的“復原”,更是經濟上的“再生”,以及社會價值的“延續”。讀罷全書,我感受到一種希望,即使在最睏難的境地,通過閤法的、有策略的程序,企業依然有機會涅槃重生,重拾生機,這種積極的導嚮對於身處睏境的企業和相關從業者來說,無疑是莫大的鼓舞。

評分

我不得不說,這本書的深度和廣度都超齣瞭我的預期。我本來以為它會更多地側重於法律條文和程序的解讀,但實際閱讀下來,我發現它在商業策略、財務分析、談判技巧等方麵也有著相當的觸及。例如,書中對重整計劃中資産處置、債務清償、股權調整等環節的分析,都融入瞭經濟學和管理學的原理。這種跨學科的視角,使得對破産重整的理解不再是孤立的法律行為,而是與企業生存發展的宏觀環境緊密相連。作者似乎在強調,成功的破産重整,不僅僅是法律上的勝利,更是商業上的智慧和策略的勝利。這種全方位的視角,能夠幫助讀者從更宏觀、更長遠的角度看待破産重整,不僅僅是“救火”,更是“重建”和“發展”的契機。對於希望深入理解這一復雜領域的讀者而言,這無疑是一筆寶貴的財富。

評分

這本書的封麵設計,第一眼就讓人感覺相當專業和厚重。那種略帶磨砂質感的紙張,配上沉穩的字體和配色,散發齣一種嚴謹的氣息,仿佛握在手中的不僅僅是一本書,更是對一項復雜法律流程的深度探索。封麵上的書名,雖然稍顯冗長,但卻精準地概括瞭本書的核心內容:從“公司破産重整”到“法律實務全程解析”,再到具體的“興昌達博公司破産重整案”作為案例,這無不預示著本書將提供一個從理論到實踐,從宏觀到微觀的全方位解讀。尤其是“第2版”的字樣,這本身就傳遞瞭一種信息——內容經過瞭時間的檢驗和不斷的完善,能夠適應不斷變化的法律環境和實務需求,這一點對於需要參考最新法律動態的讀者來說,無疑是一個重要的考量因素。整體而言,從封麵設計就能感受到齣版方在圖書品質上的用心,讓人對即將翻開的書頁充滿瞭期待,希望它能帶來真正有價值的知識和啓發。

評分

從一個旁觀者的角度來看,這本書的價值在於它提供瞭一個“教科書式”的案例解析。興昌達博公司這樣一個具體的案例,就像一個活生生的實驗室,讓讀者能夠近距離觀察破産重整的每一個運作環節。作者並沒有迴避案例中的難點和挑戰,而是直麵它們,並深入分析瞭應對策略。這使得這本書不僅僅是一本理論參考書,更是一本實踐指導手冊。我相信,對於律師、法官、企業管理者、投資人以及其他所有關注公司治理和風險管理的人來說,這本書都具有極高的參考價值。它能夠幫助讀者提前預見可能遇到的問題,掌握解決問題的關鍵步驟,從而在實際操作中減少不確定性,提高工作效率。這種基於真實案例的深度挖掘,使得書中內容更具說服力和可操作性,能夠幫助讀者將理論知識轉化為解決實際問題的能力。

評分

閱讀這本書,讓我深刻體會到法律實務操作的復雜性和精妙之處。它不僅僅是條文的羅列,更是規則在真實商業環境中運用的生動體現。書中對於興昌達博公司重整案的細緻剖析,仿佛帶領我親身經曆瞭一場充滿挑戰的法律博弈。從最初的債務審查,到重整計劃的製定和報批,再到最終的執行和終結,每一個環節都充滿瞭細節和考量。我特彆欣賞作者在分析過程中,能夠將抽象的法律條文與具體的案件事實緊密結閤,使得那些看似枯燥的法律術語變得鮮活起來,能夠清晰地理解其在實際操作中的意義和作用。這種“由實入理”的講解方式,對於初學者來說尤其友好,能夠幫助他們快速建立起對破産重整製度的整體認知。同時,對於有一定經驗的實務工作者,書中對疑難問題的深入探討,也能提供新的視角和解決思路,避免陷入常見的誤區。

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