全国税务师2018教材+应试指南 税法一考试用书+习题 梦想成真 2本套

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中国税务出版社 著,中华会计网校 编
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店铺: 阅轩图书专营店
出版社: 中国税务出版社
ISBN:swsjczhsf1
商品编码:12461154961
开本:16
出版时间:2018-05-01
套装数量:2

具体描述

























    
                               
                                  
《财税实务通鉴:2018年卷》 编著说明: 本书汇集了2018年度中国财税领域的重要政策法规、典型案例及前沿分析,旨在为税务师、会计从业人员、企业财务管理者以及相关研究者提供一本全面、实用的参考指南。本书内容聚焦于2018年财税政策的热点与难点,力求在理论与实践之间架起桥梁,助力读者准确理解和运用税收法规,提升财税处理能力,规避涉税风险,优化税务筹划。 内容概述: 第一篇:2018年度税收政策精析与解读 本篇是本书的核心内容,系统梳理并深入解读了2018年度国家出台的各项税收法律法规、税收政策的调整变动及其影响。 税制改革与政策亮点追踪: 详细解读了2018年国家在增值税、企业所得税、个人所得税等主要税种方面进行的重大改革措施。例如,增值税改革(如增值税税率调整、留抵退税政策等)对不同行业的影响分析,企业所得税税收优惠政策的更新与适用,以及个人所得税综合与分类相结合的改革的初步动向和预期。 重点税种深度解析: 增值税: 全面剖析2018年度增值税的最新政策,包括不同税率的适用范围、一般计税与简易计税的选择、进项税的抵扣规定、出口退税政策的变化、以及不动产购置和销售的税务处理。重点分析了与特定行业(如制造业、建筑业、服务业)相关的增值税政策调整,以及小微企业普惠性税收减免政策的实施情况。 企业所得税: 深入解读2018年度企业所得税的各项优惠政策,包括高新技术企业、科技型中小企业、集成电路企业等享受的税收优惠,研发费用加计扣除政策的最新要求,股权激励、资产损失、股权转让等特殊事项的税务处理。同时,对境外所得税收抵免、反避税措施等也进行了详细说明。 个人所得税: 重点梳理2018年度个人所得税改革前的各项规定,包括工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得等不同所得类型的征税办法,以及各项专项扣除和减除项目的具体规定。同时,对新税制实施前的过渡性政策和预期的变化进行了分析。 其他重要税种: 对2018年度城镇土地使用税、房产税、契税、印花税、耕地占用税、资源税等地方税和财产税进行了政策梳理和解读,强调了各地的具体实施细则和征管动态。 跨境税收与国际税务: 关注2018年度中国在国际税收领域的政策动向,包括转让定价的管理要求、反避税措施的加强、税收协定的执行与调整,以及“走出去”企业可能面临的国际税务风险和应对策略。 税收征管与执法动态: 剖析2018年度税收征管模式的变化,如“以数治税”理念的深化,电子税务局的推广应用,以及税务稽查的重点领域和方式。强调了风险管理的理念在税收征管中的作用。 第二篇:2018年度财税热点问题深度剖析 本篇针对2018年财税领域出现的突出问题、疑难杂症,结合实际操作中的常见困惑,进行深入的案例分析和对策探讨。 营改增后续影响与遗留问题处理: 针对“营改增”政策实施后,在实际操作中可能遇到的抵扣不完整、差额征税的界定、混合销售的判断、价外费用等复杂问题,提供了详细的解决方案和案例分析。 企业所得税特殊事项的处理: 并购重组税务处理: 详细阐述了企业合并、资产收购、股权收购等不同重组方式下的税务处理原则、递延纳税条件以及可能面临的税务风险。 无形资产与研发费用税务处理: 聚焦于无形资产的确认、摊销、交易以及研发费用的界定、加计扣除的实操要点,解答了许多企业在研发投入和资本化方面的疑问。 关联交易与转让定价: 结合2018年度的监管重点,深入分析了关联交易的识别、定价方法、同期资料的准备要求,以及企业如何应对转让定价调查。 个人所得税改革前的应对策略: 在新个人所得税法实施前,对企业如何提前进行薪酬结构调整、优化福利体系、以及对员工进行税务知识普及等提供指导。 税务风险预警与防控: 结合2018年度的税收征管变化和典型涉税案例,对企业可能面临的税务风险进行预警,如虚开发票、偷税漏税、不当税收筹划等,并提出有效的风险防控措施。 新兴业务的税务挑战: 针对2018年度如共享经济、数字经济、平台经济等新兴业态可能面临的税务管理难题,进行了前瞻性分析和探讨,为相关企业提供税务参考。 第三篇:2018年度典型财税案例精选与评析 本篇精选了2018年度具有代表性的、在实践中具有指导意义的财税案例,并邀请资深税务专家进行深入评析,从案例中提炼出重要的财税规则和操作要点。 增值税实践疑难案例: 涵盖了不同行业、不同业务环节的增值税实操案例,如混合销售的界定、混合销售与兼营的区分、混合销售的纳税义务发生时间、以及特定项目的进项税抵扣等。 企业所得税税务处理案例: 包括了资产损失的确认与申报、研发费用的加计扣除认定、亏损弥补的限制、以及股权转让的税务处理等复杂案例。 税务稽查与争议解决案例: 选取了2018年度税务稽查的重点领域,如虚开发票、偷税漏税、高风险行业等,分析税务机关的稽查思路和判定依据,并提供了纳税人应对稽查的策略和争议解决的途径。 跨境税收案例: 聚焦于跨国企业的转让定价案例、反避税案例,以及境外税收抵免的实践问题。 个人所得税案例: 针对2018年度个人所得税的各项规定,提供了工资薪金、劳务报酬、财产转让等不同所得的计算和申报案例。 第四篇:税收筹划与合规性管理 本篇旨在帮助纳税人提高税务合规意识,掌握合理的税收筹划技巧,实现税务风险最小化和税负最优化。 税收筹划的原则与方法: 阐述了税收筹划的基本原则,如合法性、效益性、成本性等,并介绍了一系列常用的税收筹划方法,如时间性筹划、空间性筹划、交易性筹划等。 不同税种的税收筹划实务: 增值税筹划: 结合行业特点,分析了如何通过选择核算方式、优化进销项管理、合理利用税收优惠等进行增值税筹划。 企业所得税筹划: 重点讲解了如何通过合理的成本费用列支、研发投入、资产购置与处置、股权架构设计等进行企业所得税筹划。 个人所得税筹划: 探讨了如何通过薪酬结构设计、福利安排、财产分配等方式进行个人所得税筹划。 企业税务合规性管理体系建设: 指导企业建立健全内部税务管理制度,加强税务风险控制,确保税务申报的准确性和及时性,防范税务违法行为。 “走出去”企业的税务风险管理: 为中国企业“走出去”提供海外税务风险分析,包括双重征税、常设机构认定、资本弱化等,以及如何制定有效的海外税务管理策略。 本书特色: 时效性强: 紧密围绕2018年度的最新财税政策和监管要求。 内容全面: 涵盖了税制改革、重点税种、热点问题、典型案例、税收筹划等多个维度。 视角独到: 既有政策法规的宏观解读,也有实践操作的微观分析。 案例丰富: 选取具有代表性的案例,帮助读者理解和运用税收法规。 实操性高: 提供可操作的建议和解决方案,助力读者提升财税实务能力。 适用对象: 注册税务师、注册会计师及备考人员 企业财务总监、财务经理、会计人员 企业法务、风险管理部门人员 投资机构、金融机构从业人员 对中国财税政策感兴趣的研究人员和学生 本书的出版,旨在成为2018年度财税实务工作者的案头必备,助您在日新月异的财税环境中,洞悉政策脉络,把握风险机遇,实现专业成长。

用户评价

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我得说,市面上很多考试用书都存在一个通病:要么是内容堆砌,像一本厚厚的政策汇编,让人望而却步;要么就是过于侧重理论,实战性不足。但这一套《梦想成真》的组合拳打得非常漂亮,它巧妙地平衡了理论的严谨性和应试的实用性。光是那个“习题”部分,就让我对自己的学习效果有了非常直观的反馈。我发现它的习题设计并不是那种机械重复的题海战术,而是针对不同知识点设置了不同梯度的难度,从基础概念的辨析,到复杂的计算应用,再到案例分析,层层递进。特别是那些分析题,简直就是缩小版的税务稽查现场模拟,它迫使你不仅仅要知道“是什么”,更要明白“为什么”以及“如何操作”。我用了一套它配套的模拟卷后,明显感觉到自己在答题速度和准确率上都有了质的飞跃。最让我惊喜的是,有些题目设置的角度非常刁钻,恰好命中了往年考试中那些容易失分的“陷阱点”,这说明编者对考生的痛点把握得非常精准,简直是考前突击和长期巩固的完美搭档。

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这套教材的深度和广度简直是为税务考试量身定制的,尤其是在讲解那些复杂晦涩的税法条文时,它总能找到一个非常接地气且易于理解的切入点。我记得去年我还在为《税法一》里那些关于增值税进项抵扣的复杂规则而焦头烂额,感觉像是陷入了一个迷宫。但是,翻开这套书,特别是“应试指南”的部分,那种豁然开朗的感觉非常强烈。它不是简单地罗列法规,而是通过大量的实务案例和模拟情景,将抽象的法律条文“可视化”了。比如,对于兼营业务的处理,教材不仅仅给出了计算公式,还细致分析了不同业务类型在实际操作中可能遇到的税务风险点,这对于我们这些未来要直接面对纳税申报和税务筹划的人来说,价值是无可估量的。而且,教材的编排逻辑非常清晰,章节之间的衔接过渡自然流畅,即便是初次接触这个领域的读者,也能很快建立起一个完整的知识框架。我尤其欣赏它对最新税收政策的跟进速度,这一点在税务领域至关重要,因为政策变动往往是考试的重点和难点所在,这套书在这方面做得非常到位,让人感觉手中的资料是“新鲜且可靠”的,而不是去年的“库存”。

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说实话,作为一名非财会专业的跨界考生,我对税法那种特有的“术语体系”感到非常头疼。很多概念一旦混淆,后续的理解就全盘皆输。这套书在“术语解释”和“对比分析”上的处理,简直是为我这样的“小白”量身打造的。它没有直接用晦涩的法律语言轰炸读者,而是用了一种更像是“导师讲解”的口吻。比如,在区分“应纳税所得额”和“会计利润”时,它用了一个非常生动的比喻,把税务调整的过程形象化为“清理账面上的‘虚胖’和‘营养不良’”,一下子就把核心概念给理顺了。更赞的是,教材中还穿插了一些“易错点提醒”的小板块,这些通常是颜色加粗或者用特殊图标标注的,让你在快速浏览时也不会错过那些关键的“坑”。这种细致入微的设计,极大地降低了学习的心理门槛,让我感觉税务学习不再是一件遥不可及的苦差事,而是一个可以逐步攻克的挑战。这种人文关怀,在冰冷的考试资料中是难能可贵的。

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我必须强调一下它在“政策解读前瞻性”方面的表现,这对于任何想在税务领域长远发展的专业人士来说都是一个重要的参考指标。2018年的税法虽然有其特定的背景,但优质的教材应该能够帮助我们理解这些政策背后的立法精神和宏观调控意图。这套书在阐述各项税收优惠政策时,不仅仅是告知“可以享受什么”,更深入地剖析了“为什么设立这项优惠”以及“在未来可能如何调整”。这种“知其然,更知其所以然”的讲解方式,让我的知识体系更加稳固,不容易被短期政策的波动所迷惑。此外,我注意到它在讲解一些涉及法律冲突或解释不明的灰色地带时,会引用权威部门的批复或口径,这在应试时虽然不一定直接考到,但在实际工作中,却是规避税务风险的“定海神针”。总而言之,这套书给我的感觉是,它不仅仅旨在帮你通过当年的考试,更是为你未来成为一名优秀的税务师打下了坚实、有远见的理论基础。

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我过去也用过一些其他的税务资料,坦白讲,很多都是排版混乱,印刷质量也一般,看着就让人提不起精神。然而,这套《梦想成真》的实体书籍,从拿到手的那一刻起,就给我一种“专业出品”的信赖感。纸张的厚度和光泽度都恰到好处,阅读起来不刺眼,长时间学习也不会感到眼睛疲劳。更重要的是,它的排版设计非常注重阅读体验。关键的公式和法律条文引用部分使用了不同的字体和边框进行区分,使得信息结构层次分明,查找和回顾知识点时效率极高。尤其是在需要频繁翻阅查找具体条款的时候,这种清晰的版式设计优势就体现出来了。试想,在考前最后一周,你需要在半小时内快速回顾完十个章节的核心内容,如果排版混乱,光是找定位就得浪费大量时间。这套书在这方面做得非常出色,它不仅仅是一套知识载体,更是一件高效的学习工具,这一点对于追求效率的考生来说,是衡量一套资料是否合格的重要标准。

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书挺不错的!

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书挺不错的!

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收到很不错,是正版!

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书本刚收到,质量不错,这个套装买得很实惠。

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质量好。。。。。。。。

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非常好

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很好,非常好

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质量不错,应该不会是盗版的

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书的质量很好

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