企业所得税法及实施条例解析

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辛连珠石玮 编
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店铺: 土星图书专营店
出版社: 立信会计
ISBN:9787542957306
商品编码:28546263777
开本:16
出版时间:2018-02-01

具体描述

基本信息

  • 商品名称:企业所得税法及实施条例解析
  • 作者:编者:辛连珠//石玮
  • 定价:69
  • 出版社:立信会计
  • ISBN号:9787542957306

其他参考信息(以实物为准)

  • 出版时间:2018-02-01
  • 印刷时间:2018-02-01
  • 版次:1
  • 印次:1
  • 开本:16开
  • 页数:

内容提要

辛连珠、石玮主编的《企业所得税法及实施条例 解析》以《企业所得税法》和《企业所得税法实施条 例》为主线,结合具体的企业所得税政策法规,逐条 逐句梳理、分析经济交易的企业所得税问题,使读者 能洞悉和掌握企业所得税法的原理与精髓,了解企业 所得税法的过去、现在与未来,知晓政策制定、演变 、变革的重点和要点,掌握我国现在*新、*全面的 企业所得税及相关税收、会计、法律法规、规章、制 度和具体办法与措施。本书依企业所得税法构成体系 ,共分总则、应纳税所得额、应纳税额、税收优惠、 源泉扣缴、特别纳税调整、征收管理和附则八章。其 主要特点是,对企业所得税法的每一个法条进行解析 时,不仅仅是就法条解释法条,而是从法条出发,发 散武、关联式、覆盖武地进行综合解析,剖析企业所 得税与其他税种、企业所得税与会计、企业所得税法 与其他法律的关系,实现从理论到实践、从政策到实 务、从条款到案例的融会贯通。力求做到解读有高度 、分析有深度、案例接地气。期盼该书能成为读者学 习企业所得税政策的一本好用、实用之书。
    

目录

第一章 总则
**条
第二条
第三条
第四条
第二章 应纳税所得额
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第三章 应纳税额
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第四章 税收优惠
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第五章 源泉扣缴
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第六章 特别纳税调整
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第七章 征收管理
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第八章 附则
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
附录1 企业会计准则**4号——收入(2017版)
附录2 企业所得税优惠政策事项办理办法
附录3 非居民承包工程作业和提供劳务税收管理暂行办法
附录4 一般反避税管理办法(试行)
附录5 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法
附录6 企业所得税汇算清缴管理办法
附录7 纳税人财务会计报表报送管理办法
附录8 非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法


跨界之思:全球视野下的企业战略与文化重塑 第一部分:全球化浪潮下的企业战略演进 在当前高度互联、瞬息万变的世界格局中,企业的生存与发展不再局限于单一的地域或市场。本书深入剖析了全球化对传统企业战略框架带来的颠覆性冲击,并提供了应对挑战的创新性解决方案。 第一章:地缘政治风险与供应链韧性重构 本章聚焦于近年来日益凸显的地缘政治不确定性(如贸易摩擦、区域冲突升级等)如何深刻影响跨国企业的运营决策。我们探讨了“去风险化”(De-risking)和“友岸外包”(Friend-shoring)等新趋势的内在逻辑,并对比分析了不同企业在供应链布局上的弹性策略。内容涵盖: 1. 风险情景分析框架 (Scenario Planning Framework for Geopolitical Shocks): 建立一套系统性的工具,帮助企业识别、量化并预案地缘政治冲击下的关键业务中断点。 2. “中国+N”战略的实施路径: 详细分析企业在维持对华业务重要性的同时,如何有效拓展和优化东南亚、印度、墨西哥等新兴制造基地的布局,平衡成本、效率与政治安全。 3. 关键技术领域的管控制度解析: 针对半导体、新能源、生物技术等敏感领域的出口管制和投资审查,提供了合规操作的实践指南。 第二章:数字化转型中的组织敏捷性与数据治理 数字化转型已不再是技术部门的议题,而是关乎企业核心竞争力的全局战略。本书强调,如果没有相匹配的组织结构和数据治理体系,盲目的技术投入往往事倍功半。 1. 敏捷组织文化的构建: 借鉴精益创业(Lean Startup)和敏捷开发(Agile Development)的理念,阐述如何打破职能壁垒,建立跨职能、快速迭代的决策机制,以适应市场速度。重点分析了“双速组织”(Ambidextrous Organization)模型在大型企业中的落地挑战与成功要素。 2. 数据资产化与伦理边界: 探讨企业如何将海量数据转化为可驱动决策的战略资产。内容包括数据湖/数据中台的架构设计、数据质量管理标准,以及全球范围内(如GDPR、CCPA等)日益严格的数据隐私和AI伦理法规下的合规框架构建。 3. 平台化生态系统的构建策略: 剖析了从“产品中心”向“平台生态”转型的战略步骤,包括API经济的构建、合作伙伴激励机制的设计,以及如何通过生态系统锁定客户价值。 第二章:新经济范式下的价值创造与可持续发展 现代企业价值的衡量标准已超越了传统的财务指标,环境、社会和治理(ESG)成为影响资本配置和品牌声誉的关键因素。 1. 深度解析ESG的投资逻辑: 阐述为什么ESG不再仅仅是公关活动,而是与企业长期价值创造直接挂钩的核心战略。内容涵盖气候风险(TCFD)的财务披露、社会责任的供应链审核,以及公司治理结构的优化方向。 2. 循环经济模式的商业化路径: 探讨企业如何从“线性经济”向“循环经济”转型。这不仅涉及产品设计(从摇篮到摇篮)、回收技术应用,还包括建立高效的产品服务化(Product-as-a-Service)商业模式,实现资源利用效率的最大化。 3. 创新驱动的文化重塑: 创新能力的持续性是企业长寿的秘诀。本章提出了一套系统性的“创新成熟度模型”,用于诊断企业创新能力的薄弱环节,并提供了从高层承诺到一线执行层面激励创新的具体措施,包括容忍失败的机制、内部创业(Intrapreneurship)的孵化器管理等。 第二部分:人力资本的未来与领导力重塑 面对“大辞职潮”、远程协作常态化以及代际更迭,人力资源管理和领导力被赋予了前所未有的战略地位。 第三章:混合工作模式下的绩效与文化管理 混合办公(Hybrid Work)的普及,对传统的考勤、管理和文化塑造构成了严峻挑战。 1. 成果导向的绩效评估体系 (Outcome-Based Performance Management): 摒弃以“在岗时间”为核心的评估,转向以关键结果和影响力为导向的OKR(目标与关键成果)或KPI体系的精细化应用。 2. 虚拟团队的凝聚力构建: 探讨如何通过技术手段和领导力干预,弥合物理距离带来的沟通鸿沟。重点分析了“异步沟通”的最佳实践和工具选择,以及如何在远程环境中维持员工的心理安全感和归属感。 3. 代际差异与人才保留: 深入分析Z世代员工的职业期望(如对使命感、即时反馈和职业发展的需求),并提出针对性的员工体验(Employee Experience, EX)设计方案,以降低高技能人才的流失率。 第四章:面向不确定性的未来领导力模型 传统的层级式、控制型领导风格已不再适应快速变化的环境。本书倡导一种更具适应性、同理心和远见的领导力。 1. 情境领导力(Situational Leadership)的升级版: 探讨在高度不确定性下,领导者如何快速诊断团队和任务的成熟度,并灵活切换指导、支持、授权等风格。 2. “仆人式领导”在企业中的落地实践: 强调领导者角色的转变——从发号施令者转变为赋能者和障碍清除者。分析如何通过培养下属的自主决策能力,提升整个组织的反应速度。 3. 领导者的韧性与心理健康: 认识到高层领导者自身的压力与倦怠问题,本章提供了一套自我管理和恢复机制,确保领导力输出的持续性和高质量。 结语:企业常青的哲学思考 本书最终回归到企业存在的根本目的:创造持久价值。通过整合全球战略、技术变革、社会责任和人力资本管理的前沿洞见,为企业高层管理者提供了一张清晰的、跨越短期波动的长期发展地图。我们相信,真正的竞争力来源于对外部环境的深刻理解和内部系统的持续优化。

用户评价

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作为一名资深的税务师,我一直在寻找一本能够真正深化我对企业所得税理解的书籍,而不是流于表面。直到我读了《企业所得税法及实施条例解析》,我才确信我的寻找结束了。这本书的深度和广度都让我印象深刻。作者不仅对税法条文进行了细致的解读,更重要的是,他能够将条文背后的逻辑、立法意图以及在实际操作中可能出现的各种情况,都剖析得淋漓尽致。书中对一些复杂的情形,例如跨国税务、关联交易、重组并购等,都进行了深入的探讨,并且引用了大量的判例和指导意见,使得理论与实践紧密结合。我尤其欣赏书中关于“税收筹划与税务风险防范”的章节,作者并没有鼓吹激进的避税手段,而是强调在合法合规的前提下,如何合理优化税务结构,降低不必要的税务成本,同时有效规避潜在的税务风险。这本书不仅仅是一本教材,更像是一位经验丰富的导师,引导我从宏观层面理解企业所得税的体系,再到微观层面解决具体问题。

评分

《企业所得税法及实施条例解析》这本书,对我来说,更像是一个“税务疑难解答宝典”。我经常在工作中遇到一些非常棘手的企业所得税问题,比如一些特殊的交易,或者是一些不常见的成本费用列支,传统的教材往往无法提供清晰的指引。但在这本书里,我几乎都能找到满意的答案。作者以一种非常专业的角度,对各种复杂情况进行了深入的分析,并且提供了很多实操性的建议。我印象最深的是关于“资产损失”的章节,作者详细列举了不同类型的资产损失,以及在税务申报时需要注意的事项,这对于我们处理企业报废资产、坏账等问题非常有指导意义。而且,这本书的结构安排也非常合理,查找信息非常方便。我经常会把这本书放在手边,遇到问题时,打开相应的章节,很快就能找到解决问题的方向。这本“宝典”的价值,在于它能够真正帮助我们解决实际工作中的难题,并且提升我们的税务处理能力。

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这本书简直就是一本“企业所得税百科全书”,内容之丰富、解读之深入,让我这个已经接触企业所得税多年的人,也受益匪浅。作者并没有止步于对税法条文的字面解释,而是深入挖掘了每一条规定的“为什么”和“怎么用”。他通过大量的案例分析,生动地展示了不同情况下,企业所得税的计算方法和申报流程。我特别喜欢书中关于“无形资产摊销”、“研发费用加计扣除”等内容的讲解,这些都是我们在日常工作中经常会遇到的难点,而这本书的解析却条理清晰,逻辑严谨,让我能够快速掌握其精髓。更让我惊喜的是,作者还提到了很多最新的税收优惠政策和解读,这对于我们及时调整税务策略、抓住政策红利非常有帮助。这本书的语言风格也相当专业,但又不失严谨,既适合初学者入门,也能够满足高阶读者的深入研究需求。

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这本书简直是会计小白的救星!我之前一直对企业所得税这个概念模模糊糊,感觉像是在啃一本天书。拿到《企业所得税法及实施条例解析》后,我抱着试试看的心态翻开,没想到立刻就被深深吸引了。作者的讲解方式非常清晰易懂,把那些原本晦涩难懂的条文,拆解成一个个小知识点,配上生活中常见的例子,让我茅塞顿开。比如,在讲到“收入确认”的时候,作者并没有直接引用枯燥的法律条文,而是用一个公司卖出产品、提供服务的实际场景来比喻,解释清楚了什么情况下才能算作“收入”。而且,书中对于一些常见的税务筹划误区也做了特别的提醒,避免我们走弯路。更棒的是,这本书还提供了一些实操性的表格和模板,我可以直接套用,大大节省了我的学习和工作时间。以前我做财务报表的时候,看到所得税这块就头疼,现在有了这本书,我感觉自己终于掌握了主动权,可以自信地处理税务问题了。

评分

我是一名创业不久的小企业主,一直以来对企业所得税都感到非常头疼,因为自己不是专业人士,很多时候都不知道该如何申报,总是担心会出错。偶然间听朋友推荐了《企业所得税法及实施条例解析》,我抱着试试的心态买了下来。这本书真的太适合我这种“小白”了!作者的语言非常接地气,没有使用太多专业术语,即使是像我这样完全没有会计背景的人,也能轻松理解。他用很多通俗易懂的比喻,把那些复杂的税法条文讲得一清二楚。比如,在解释“计税基础”的时候,作者就用买房子的例子,把房子的成本价、装修费等等都算进去,让我一下子就明白了什么是“成本”和“费用”。书里还列举了很多小企业在实际经营中经常会遇到的税务问题,并给出了详细的解决方案。我之前最担心的就是发票的报销和进项税的抵扣问题,这本书里都专门做了讲解,让我不再迷茫。有了这本书,我感觉自己终于可以独立地处理企业的税务问题了,不用再时刻担心被税务局罚款。

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